关于三角架的采购项目合同履约验收公告

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关于三角架的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 监所管理支队

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #5273

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) (略) 监所管理支队

六、 *验收日期: 2024年12月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 绿联 LP816 手机车载支架 20 660.0 绿联/Ugreen\LP816 验收通过
2 得力 2042 大号美工刀 4 22.0 得力/deli\2042 验收通过
3 得力 SE101 中性替芯/铅芯1.0mm拔帽子弹头 15 210.0 得力/deli\SE101 验收通过
4 得力 3309 活页插袋皮面记事本 2 56.0 得力/deli\3309 验收通过
5 得力 5603 加厚档案盒 桌面考试收纳 财会用品 6 63.0 得力/deli\5603 验收通过
6 公牛 UUB126 电源插座-3M 3 252.0 公牛/BULL\UUB126 验收通过
7 爱特福 爱特福468ML家居消毒液 90 405.0 爱特福\468ML 验收通过
8 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 8 36.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g 验收通过
9 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 5 42.5 得力/deli\8553ES 验收通过
10 得力0603 剪刀 5 17.5 得力/deli\得力0603 验收通过
11 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码) 8 144.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 柏祜权






内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 监所管理支队

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #5273

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) (略) 监所管理支队

六、 *验收日期: 2024年12月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 绿联 LP816 手机车载支架 20 660.0 绿联/Ugreen\LP816 验收通过
2 得力 2042 大号美工刀 4 22.0 得力/deli\2042 验收通过
3 得力 SE101 中性替芯/铅芯1.0mm拔帽子弹头 15 210.0 得力/deli\SE101 验收通过
4 得力 3309 活页插袋皮面记事本 2 56.0 得力/deli\3309 验收通过
5 得力 5603 加厚档案盒 桌面考试收纳 财会用品 6 63.0 得力/deli\5603 验收通过
6 公牛 UUB126 电源插座-3M 3 252.0 公牛/BULL\UUB126 验收通过
7 爱特福 爱特福468ML家居消毒液 90 405.0 爱特福\468ML 验收通过
8 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 8 36.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g 验收通过
9 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 5 42.5 得力/deli\8553ES 验收通过
10 得力0603 剪刀 5 17.5 得力/deli\得力0603 验收通过
11 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码) 8 144.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 柏祜权






    
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