关于橡皮的采购项目合同履约验收公告

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关于橡皮的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称: 安 (略)

三、 *采购项目编号: #2486

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 场 (略)

六、 *验收日期: 2024年12月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7534 橡皮 5 10.0 得力/deli\7534 验收通过
2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 10 150.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
3 得力 5923 档案盒 300 1350.0 得力/deli\5923 验收通过
4 晨光 装订线材 2 40.0 晨光/M&G\2023款 验收通过
5 清风抽纸 抽纸 10 120.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
6 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 2 100.0 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 验收通过
7 创易 cy5100 中性笔 60 60.0 创易\cy5100 验收通过
8 得力 0037 别针/回形针/大头针 12 24.0 得力/deli\0037 验收通过
9 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 5 1100.0 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah#






内容:

一、 *采购人名称: (略) 场 (略)

二、 *履约供应商名称: 安 (略)

三、 *采购项目编号: #2486

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 场 (略)

六、 *验收日期: 2024年12月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7534 橡皮 5 10.0 得力/deli\7534 验收通过
2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 10 150.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
3 得力 5923 档案盒 300 1350.0 得力/deli\5923 验收通过
4 晨光 装订线材 2 40.0 晨光/M&G\2023款 验收通过
5 清风抽纸 抽纸 10 120.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
6 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 2 100.0 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 验收通过
7 创易 cy5100 中性笔 60 60.0 创易\cy5100 验收通过
8 得力 0037 别针/回形针/大头针 12 24.0 得力/deli\0037 验收通过
9 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 5 1100.0 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah#






    
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