关于橡皮的采购项目合同履约验收公告
关于橡皮的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: (略) (略) 乌江小学
二、 *履约供应商名称:岳阳经济技 (略) 飞龙文体商行
三、 *采购项目编号:*6223
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) (略) 乌江小学
六、 *验收日期:2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 VP418 橡皮 | 100 | 400.0 | 得力/deli\VP418 | 验收通过 | |
2 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 40 | 440.0 | 得力/deli\0641A | 验收通过 | |
3 | 得力 * 水彩笔 | 30 | 1050.0 | 得力/* | 验收通过 | |
4 | 得力 5901 文件夹/抽杆夹 | 200 | 600.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
5 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 100 | 400.0 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
6 | 得力 A12 中性笔 按动黑红蓝任选 | 100 | 300.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
7 | 得力 * 记事本 | 30 | 435.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略) (略) 乌江小学
二、 *履约供应商名称:岳阳经济技 (略) 飞龙文体商行
三、 *采购项目编号:*6223
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) (略) 乌江小学
六、 *验收日期:2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 VP418 橡皮 | 100 | 400.0 | 得力/deli\VP418 | 验收通过 | |
2 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 40 | 440.0 | 得力/deli\0641A | 验收通过 | |
3 | 得力 * 水彩笔 | 30 | 1050.0 | 得力/* | 验收通过 | |
4 | 得力 5901 文件夹/抽杆夹 | 200 | 600.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
5 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 100 | 400.0 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
6 | 得力 A12 中性笔 按动黑红蓝任选 | 100 | 300.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
7 | 得力 * 记事本 | 30 | 435.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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