亳州市司法局主管预算单位关于宝珠/走珠/签字笔的采购项目合同履约验收公告
亳州市司法局主管预算单位关于宝珠/走珠/签字笔的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) (主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: (略) 诚信文化 (略)
三、 *采购项目编号: *6502
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) (主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ARP* 走珠笔 | 5 | 90.0 | 晨光/M&G\ARP* | 验收通过 | |
2 | 晨光 AXP* 橡皮 | 7 | 14.0 | 晨光/M&G\AXP* | 验收通过 | |
3 | 法拉蒙 FLM-LKB-1813 记事本 | 5 | 75.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-LKB-1813 | 验收通过 | |
4 | 齐心 EB35 中性笔 | 1 | 18.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
5 | 得力 8566 长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
6 | 得力 0230 订书机 | 1 | 16.0 | 得力/deli\0230 | 验收通过 | |
7 | 京惠思创 自封袋 | 2 | 50.0 | 京惠思创\自封袋 | 验收通过 | |
8 | 金蝶 信封 | 6 | 60.0 | 金蝶/kingdee\金蝶* | 验收通过 | |
9 | 得力 7402 复印纸A4 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
10 | 得力 多瑙河 A4 70g 复印纸 | 1 | 170.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 70g | 验收通过 | |
11 | 得力 A116 中性笔 | 8 | 72.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
12 | 信封 | 1 | 30.0 | 西玛/CIMA\6582 | 验收通过 | |
13 | 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 | 25 | 50.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂 | 验收通过 | |
14 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 20 | 60.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
15 | 五月花 KLM-T8 垃圾桶 | 3 | 27.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-T8 | 验收通过 | |
16 | 齐心 a0239 资料册 | 2 | 34.0 | 齐心/Comix\a0239 | 验收通过 | |
17 | 得力 S21 中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
18 | 得力 8555 长尾夹 | 6 | 42.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
19 | 晨光 ARP* 中性笔 | 1 | 45.0 | 晨光/M&G\ARP* | 验收通过 | |
20 | 得力 8313 文件袋 | 10 | 10.0 | 得力\8313 | 验收通过 | |
21 | 斯图 蜡线 | 12 | 36.0 | 斯图\棉塔线腊线 | 验收通过 | |
22 | 超霸 电池 | 2 | 18.0 | 超霸/GP\GP24G | 验收通过 | |
23 | 斑马 C-JJ1 中性笔 | 6 | 12.0 | 斑马/ZEBRA\C-JJ1 | 验收通过 | |
24 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 3 | 15.0 | 晨光/M&G\ASSN2248 | 验收通过 | |
25 | 晨光 ASG* 固体胶 | 12 | 36.0 | 晨光/M&G\ASG* | 验收通过 | |
26 | 晨光 AWG* 胶水 | 1 | 2.0 | 晨光/M&G\AWG* | 验收通过 | |
27 | 晨光 AWP* 铅笔 | 1 | 8.5 | 晨光/M&G\AWP* | 验收通过 | |
28 | 晨光 ABS* 回形针 | 10 | 15.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
29 | 得力 0027 订书针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
30 | 得力 7104 固体胶 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
31 | 南孚 5号电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
32 | 得力 * 中性笔 | 1 | 35.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) (主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: (略) 诚信文化 (略)
三、 *采购项目编号: *6502
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) (主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ARP* 走珠笔 | 5 | 90.0 | 晨光/M&G\ARP* | 验收通过 | |
2 | 晨光 AXP* 橡皮 | 7 | 14.0 | 晨光/M&G\AXP* | 验收通过 | |
3 | 法拉蒙 FLM-LKB-1813 记事本 | 5 | 75.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-LKB-1813 | 验收通过 | |
4 | 齐心 EB35 中性笔 | 1 | 18.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
5 | 得力 8566 长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
6 | 得力 0230 订书机 | 1 | 16.0 | 得力/deli\0230 | 验收通过 | |
7 | 京惠思创 自封袋 | 2 | 50.0 | 京惠思创\自封袋 | 验收通过 | |
8 | 金蝶 信封 | 6 | 60.0 | 金蝶/kingdee\金蝶* | 验收通过 | |
9 | 得力 7402 复印纸A4 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
10 | 得力 多瑙河 A4 70g 复印纸 | 1 | 170.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 70g | 验收通过 | |
11 | 得力 A116 中性笔 | 8 | 72.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
12 | 信封 | 1 | 30.0 | 西玛/CIMA\6582 | 验收通过 | |
13 | 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 | 25 | 50.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂 | 验收通过 | |
14 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 20 | 60.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
15 | 五月花 KLM-T8 垃圾桶 | 3 | 27.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-T8 | 验收通过 | |
16 | 齐心 a0239 资料册 | 2 | 34.0 | 齐心/Comix\a0239 | 验收通过 | |
17 | 得力 S21 中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
18 | 得力 8555 长尾夹 | 6 | 42.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
19 | 晨光 ARP* 中性笔 | 1 | 45.0 | 晨光/M&G\ARP* | 验收通过 | |
20 | 得力 8313 文件袋 | 10 | 10.0 | 得力\8313 | 验收通过 | |
21 | 斯图 蜡线 | 12 | 36.0 | 斯图\棉塔线腊线 | 验收通过 | |
22 | 超霸 电池 | 2 | 18.0 | 超霸/GP\GP24G | 验收通过 | |
23 | 斑马 C-JJ1 中性笔 | 6 | 12.0 | 斑马/ZEBRA\C-JJ1 | 验收通过 | |
24 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 3 | 15.0 | 晨光/M&G\ASSN2248 | 验收通过 | |
25 | 晨光 ASG* 固体胶 | 12 | 36.0 | 晨光/M&G\ASG* | 验收通过 | |
26 | 晨光 AWG* 胶水 | 1 | 2.0 | 晨光/M&G\AWG* | 验收通过 | |
27 | 晨光 AWP* 铅笔 | 1 | 8.5 | 晨光/M&G\AWP* | 验收通过 | |
28 | 晨光 ABS* 回形针 | 10 | 15.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
29 | 得力 0027 订书针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
30 | 得力 7104 固体胶 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
31 | 南孚 5号电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
32 | 得力 * 中性笔 | 1 | 35.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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