关于橡皮筋的采购项目合同履约验收公告-2024年12月16日
关于橡皮筋的采购项目合同履约验收公告-2024年12月16日
一、 *采购人名称: (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号: *7481
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3212/橡皮筋 | 5 | 42.5 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
2 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 5 | 1025.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
3 | 得力 9253 板夹 | 10 | 170.0 | 得力/deli\9253 | 验收通过 | |
4 | 奔图 DL-419 硒鼓 适用于P3019D/P3019DW/M6709D/M6709DW/M7109D/M7109DW | 5 | 1225.0 | 奔图/Pantum\DL-419 | 验收通过 | |
5 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 235.0 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
6 | 得力 9860 印油/印泥/印台 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
7 | 爱普生 004 墨盒 | 5 | 240.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号: *7481
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3212/橡皮筋 | 5 | 42.5 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
2 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 5 | 1025.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
3 | 得力 9253 板夹 | 10 | 170.0 | 得力/deli\9253 | 验收通过 | |
4 | 奔图 DL-419 硒鼓 适用于P3019D/P3019DW/M6709D/M6709DW/M7109D/M7109DW | 5 | 1225.0 | 奔图/Pantum\DL-419 | 验收通过 | |
5 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 235.0 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
6 | 得力 9860 印油/印泥/印台 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
7 | 爱普生 004 墨盒 | 5 | 240.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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