内部审计业务评审结果公告
内部审计业务评审结果公告
内部审计业务
预算金额: ¥*
采购方式: 直接采购
浏览次数: 31
发布时间: 2024-12-16 15:14
采购编号: *
其他要求:
审计范围为202 (略) (略) 交通运输委员会 (略) 事务中心、港航海事中心、道路运输事务中心、质安中心、高路办、铁路办等单位的财务收支情况、工程建设情况、重庆经济事项的决策和实施情况、单位内部控制制度和建立执行情况、专项资金使用情况等。
采购需求方信息
(略) (略) (略)
内部审计业务
预算金额: ¥*
采购方式: 直接采购
浏览次数: 31
发布时间: 2024-12-16 15:14
采购编号: *
其他要求:
审计范围为202 (略) (略) 交通运输委员会 (略) 事务中心、港航海事中心、道路运输事务中心、质安中心、高路办、铁路办等单位的财务收支情况、工程建设情况、重庆经济事项的决策和实施情况、单位内部控制制度和建立执行情况、专项资金使用情况等。
采购需求方信息
(略) (略) (略)
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