内部审计业务评审结果公告

内容
 
发送至邮箱

内部审计业务评审结果公告

审合同

内部审计业务

预算金额: ¥*

采购方式: 直接采购

浏览次数: 31

公告中

2024-12-16 15:14:34
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

发布时间: 2024-12-16 15:14

采购编号: *

其他要求:

审计范围为202 (略) (略) 交通运输委员会 (略) 事务中心、港航海事中心、道路运输事务中心、质安中心、高路办、铁路办等单位的财务收支情况、工程建设情况、重庆经济事项的决策和实施情况、单位内部控制制度和建立执行情况、专项资金使用情况等。

采购需求方信息

(略) (略) (略)

审合同

内部审计业务

预算金额: ¥*

采购方式: 直接采购

浏览次数: 31

公告中

2024-12-16 15:14:34
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

发布时间: 2024-12-16 15:14

采购编号: *

其他要求:

审计范围为202 (略) (略) 交通运输委员会 (略) 事务中心、港航海事中心、道路运输事务中心、质安中心、高路办、铁路办等单位的财务收支情况、工程建设情况、重庆经济事项的决策和实施情况、单位内部控制制度和建立执行情况、专项资金使用情况等。

采购需求方信息

(略) (略) (略)

    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

最近搜索

热门搜索