车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告第1批

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车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告第1批

一、合同编号:WLCBZFCG-HT-2022-#

二、合同名称: (略) (略) 车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:WLCBZFCG-DDFW-2022-#

四、项目名称: (略) (略) 车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(#方): (略) (略)

地址:无

联系方式:#

供应商(#方): (略) (略)

地址:内蒙 (略) (略) (略) 方正康城B2号楼商业109/209户

联系方式:#

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 气门油封,采购数量:1; 1(组) 180.00 180.00
2 工时费,采购数量:10; 10(小时) 50.00 500.00
3 气门,采购数量:1; 1(组) 850.00 850.00
4 清洗剂,采购数量:5; 5(桶) 20.00 100.00
5 缸垫,采购数量:1; 1(张) 160.00 160.00
6 正时链板,采购数量:1; 1(套) 320.00 320.00
7 机油泵,采购数量:1; 1(桶) 850.00 850.00
8 密封胶,采购数量:1; 1(袋) 80.00 80.00
9 铰研气门,采购数量:1; 1(小时) 120.00 120.00
10 防冻液,采购数量:2; 2(桶) 90.00 180.00
11 正时链条,采购数量:1; 1(根) 480.00 480.00
12 气门室盖垫,采购数量:1; 1(套) 170.00 170.00
13 正时链条涨紧器,采购数量:1; 1(个) 370.00 370.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰##元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 气门油封,采购数量:1; 1(组) 180.00 180.00
2 工时费,采购数量:10; 10(小时) 50.00 500.00
3 气门,采购数量:1; 1(组) 850.00 850.00
4 清洗剂,采购数量:5; 5(桶) 20.00 100.00
5 缸垫,采购数量:1; 1(张) 160.00 160.00
6 正时链板,采购数量:1; 1(套) 320.00 320.00
7 机油泵,采购数量:1; 1(桶) 850.00 850.00
8 密封胶,采购数量:1; 1(袋) 80.00 80.00
9 铰研气门,采购数量:1; 1(小时) 120.00 120.00
10 防冻液,采购数量:2; 2(桶) 90.00 180.00
11 正时链条,采购数量:1; 1(根) 480.00 480.00
12 气门室盖垫,采购数量:1; 1(套) 170.00 170.00
13 正时链条涨紧器,采购数量:1; 1(个) 370.00 370.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰##元整

八、验收日期:2024年12月18日

九、验收组成员:王磊、刘楠、陈龙

十、验收意见:同意

十一、其他补充事宜:

(略) (略)

2024年12月18日

一、合同编号:WLCBZFCG-HT-2022-#

二、合同名称: (略) (略) 车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:WLCBZFCG-DDFW-2022-#

四、项目名称: (略) (略) 车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(#方): (略) (略)

地址:无

联系方式:#

供应商(#方): (略) (略)

地址:内蒙 (略) (略) (略) 方正康城B2号楼商业109/209户

联系方式:#

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 气门油封,采购数量:1; 1(组) 180.00 180.00
2 工时费,采购数量:10; 10(小时) 50.00 500.00
3 气门,采购数量:1; 1(组) 850.00 850.00
4 清洗剂,采购数量:5; 5(桶) 20.00 100.00
5 缸垫,采购数量:1; 1(张) 160.00 160.00
6 正时链板,采购数量:1; 1(套) 320.00 320.00
7 机油泵,采购数量:1; 1(桶) 850.00 850.00
8 密封胶,采购数量:1; 1(袋) 80.00 80.00
9 铰研气门,采购数量:1; 1(小时) 120.00 120.00
10 防冻液,采购数量:2; 2(桶) 90.00 180.00
11 正时链条,采购数量:1; 1(根) 480.00 480.00
12 气门室盖垫,采购数量:1; 1(套) 170.00 170.00
13 正时链条涨紧器,采购数量:1; 1(个) 370.00 370.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰##元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 气门油封,采购数量:1; 1(组) 180.00 180.00
2 工时费,采购数量:10; 10(小时) 50.00 500.00
3 气门,采购数量:1; 1(组) 850.00 850.00
4 清洗剂,采购数量:5; 5(桶) 20.00 100.00
5 缸垫,采购数量:1; 1(张) 160.00 160.00
6 正时链板,采购数量:1; 1(套) 320.00 320.00
7 机油泵,采购数量:1; 1(桶) 850.00 850.00
8 密封胶,采购数量:1; 1(袋) 80.00 80.00
9 铰研气门,采购数量:1; 1(小时) 120.00 120.00
10 防冻液,采购数量:2; 2(桶) 90.00 180.00
11 正时链条,采购数量:1; 1(根) 480.00 480.00
12 气门室盖垫,采购数量:1; 1(套) 170.00 170.00
13 正时链条涨紧器,采购数量:1; 1(个) 370.00 370.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰##元整

八、验收日期:2024年12月18日

九、验收组成员:王磊、刘楠、陈龙

十、验收意见:同意

十一、其他补充事宜:

(略) (略)

2024年12月18日

    
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