印刷服务定点服务采购合同履约验收公告第1批

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印刷服务定点服务采购合同履约验收公告第1批

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-*

二、合同名称: (略) (略) 富兴街 (略) 印刷服务定点服务采购合同

三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-*

四、项目名称: (略) (略) 富兴街 (略) 印刷服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方): (略) (略) 富兴街 (略)

地址:内蒙 (略) - (略) - (略) 富兴街 (略)

联系方式:*

供应商(*方): (略) (略)

地址: (略) 金色阳光酒店2号底商

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 五彩杯刷,采购数量:500.0000; 500(个) 4.00 2000.00
2 竹节跳绳,采购数量:204.0000; 204(根) 6.00 1224.00
3 车用除雪铲,采购数量:100.0000; 100(个) 18.00 1800.00
4 玻璃水,采购数量:200.0000; 200(桶) 8.50 1700.00
5 洗碗巾,采购数量:500.0000; 500(包) 3.60 1800.00
6 手动拉蒜器,采购数量:300.0000; 300(个) 9.00 2700.00
7 粘毛器,采购数量:300.0000; 300(个) 6.00 1800.00
8 围裙,采购数量:200.0000; 200(件) 20.50 4100.00
9 四合一充电线,采购数量:200.0000; 200(根) 18.00 3600.00
10 纸盒抽纸,采购数量:500.0000; 500(盒) 2.50 1250.00
11 活力28洗衣液,采购数量:200.0000; 200(袋) 13.00 2600.00
12 316不锈钢保鲜盒,采购数量:400.0000; 400(个) 12.50 5000.00

合同金额: *.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 五彩杯刷,采购数量:500.0000; 500(个) 4.00 2000.00
2 竹节跳绳,采购数量:204.0000; 204(根) 6.00 1224.00
3 车用除雪铲,采购数量:100.0000; 100(个) 18.00 1800.00
4 玻璃水,采购数量:200.0000; 200(桶) 8.50 1700.00
5 洗碗巾,采购数量:500.0000; 500(包) 3.60 1800.00
6 手动拉蒜器,采购数量:300.0000; 300(个) 9.00 2700.00
7 粘毛器,采购数量:300.0000; 300(个) 6.00 1800.00
8 围裙,采购数量:200.0000; 200(件) 20.50 4100.00
9 四合一充电线,采购数量:200.0000; 200(根) 18.00 3600.00
10 纸盒抽纸,采购数量:500.0000; 500(盒) 2.50 1250.00
11 活力28洗衣液,采购数量:200.0000; 200(袋) 13.00 2600.00
12 316不锈钢保鲜盒,采购数量:400.0000; 400(个) 12.50 5000.00

合同金额: *.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

八、验收日期:2024年11月18日

九、验收组成员:王美秀 杨慧

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

(略) (略) 富兴街 (略)

2024年12月20日

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-*

二、合同名称: (略) (略) 富兴街 (略) 印刷服务定点服务采购合同

三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-*

四、项目名称: (略) (略) 富兴街 (略) 印刷服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方): (略) (略) 富兴街 (略)

地址:内蒙 (略) - (略) - (略) 富兴街 (略)

联系方式:*

供应商(*方): (略) (略)

地址: (略) 金色阳光酒店2号底商

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 五彩杯刷,采购数量:500.0000; 500(个) 4.00 2000.00
2 竹节跳绳,采购数量:204.0000; 204(根) 6.00 1224.00
3 车用除雪铲,采购数量:100.0000; 100(个) 18.00 1800.00
4 玻璃水,采购数量:200.0000; 200(桶) 8.50 1700.00
5 洗碗巾,采购数量:500.0000; 500(包) 3.60 1800.00
6 手动拉蒜器,采购数量:300.0000; 300(个) 9.00 2700.00
7 粘毛器,采购数量:300.0000; 300(个) 6.00 1800.00
8 围裙,采购数量:200.0000; 200(件) 20.50 4100.00
9 四合一充电线,采购数量:200.0000; 200(根) 18.00 3600.00
10 纸盒抽纸,采购数量:500.0000; 500(盒) 2.50 1250.00
11 活力28洗衣液,采购数量:200.0000; 200(袋) 13.00 2600.00
12 316不锈钢保鲜盒,采购数量:400.0000; 400(个) 12.50 5000.00

合同金额: *.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 五彩杯刷,采购数量:500.0000; 500(个) 4.00 2000.00
2 竹节跳绳,采购数量:204.0000; 204(根) 6.00 1224.00
3 车用除雪铲,采购数量:100.0000; 100(个) 18.00 1800.00
4 玻璃水,采购数量:200.0000; 200(桶) 8.50 1700.00
5 洗碗巾,采购数量:500.0000; 500(包) 3.60 1800.00
6 手动拉蒜器,采购数量:300.0000; 300(个) 9.00 2700.00
7 粘毛器,采购数量:300.0000; 300(个) 6.00 1800.00
8 围裙,采购数量:200.0000; 200(件) 20.50 4100.00
9 四合一充电线,采购数量:200.0000; 200(根) 18.00 3600.00
10 纸盒抽纸,采购数量:500.0000; 500(盒) 2.50 1250.00
11 活力28洗衣液,采购数量:200.0000; 200(袋) 13.00 2600.00
12 316不锈钢保鲜盒,采购数量:400.0000; 400(个) 12.50 5000.00

合同金额: *.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

八、验收日期:2024年11月18日

九、验收组成员:王美秀 杨慧

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

(略) (略) 富兴街 (略)

2024年12月20日

    
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