罗平县长底布依族乡人民政府2022年财政决算情况审计结果

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罗平县长底布依族乡人民政府2022年财政决算情况审计结果

2024年第11号公告

(2024年12月24日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,罗 (略) 派出审计组,自2023年1月9日至2023年10月31日,对罗平县长底布依族乡人民政府(以下简称长底乡政府)2022年财政决算情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)单位基本情况

2022年,长底乡政府部门预算单位共17个。其中:财政全额供给单位3个、参公单位1个、事业单位13个。在职人员编制86人。其中:行政编制25人,参公管理5人,事业编制56人;实有在职人员80人,其中:行政人员23人,参公管理4人,事业人员53人。车辆编制数9辆,实有车辆8辆。

(二)预算编制及公开情况

2022年,长底乡政府年初预算收入总额(略)万元,预算支出总额(略)万元。2021年12月31日,长底乡第十二届人民代表大会第一次会议表决通过2022年初财政预算(草案)。2022年1月23日,《罗 (略) 关于下达2022年部门预算批复的通知》(罗财政预〔2022〕008号),对长底乡2022年预算进行批复。2022年2月11日,长底乡政府通过罗平县人民 (略) 站向社会进行公开公示。

(三)决算编制及公开情况

2022年,长底乡政府预算总收入(略)万元,较上年同期增加382.(略)元,同比增长16.59%;预算总支出(略)万元,较上年同期增加482.(略)元,同比增长20.24%。全年预算收支差额-175.(略)元。2023年1月10日,长底乡第十二届人民代表大会第二次会议表决通过2022年度财政决算报告。截至2023年9月县财政尚未批复,未向社会公开。

(四)“三公”经费支出情况

2022年,长底乡“三公”经费支出(略)元,较上年同期减少20.(略)元,同比下降57.47%。其中:公务用车购置及运行维护费支出8.(略)元,占“三公”经费支出比重54.36%,较上年同期减少5.(略)元,同比下降39.71%;公务接待费支出6.(略)元,占“三公”经费支出比重45.64%,较上年同期减少14.(略)元,同比下降68.52%。

(五)会议费支出情况

2022年,长底乡会议费支出3.(略)元,较上年同期减少15.(略)元,同比下降81.69%。

(六)培训费支出情况

2022年,长底乡培训费支出0.(略)元,较上年同期减少0.(略)元,同比下降93.51%。

审计结果表明,长底乡政府2022年度预算编制基本规范、财务收支基本能按会计制度的要求进行,会计核算基本能反映单位财务状况。但本次审计也发现,长底乡政府还存在违规设立“小金库”、挤占挪用征地拆迁专项资金、非税收入未上缴等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)违规设立“小金库”6.(略)元。

(二)未 (略) 置国有资产。

(三)挤占挪用江 (略) (罗平段)征地拆迁专项资金(略)元。

(四)未及时上缴非税收入40.(略)元。

(五)未上缴存量资金79.(略)元。

(六)部门履职不到位,专项资金收支情况不清。

(七)未全额支付征地拆迁补偿费562.(略)元。

(八)未及时兑付种粮农民补贴0.(略)元。

(九)多支付、重复兑付项目款60.(略)元。

(十)28张定期存款单长期滞留于财政所未送达被征地农户。

(十一)虚开苗木发票(略)元核销借款。

(十二)违规多收取企业垃圾清运费5.(略)元。

(十三)虚增非同级财政拨款收入(略)元、虚列支出37.(略)元。

(十四)会计基础工作薄弱,会计核算不规范,财务监督不力。

(十五)巡察发现问题未全部整改。

三、 (略) 理情况及建议

对此次审计发现的问题,罗 (略) 已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,对违规设立“小金库”资金6.(略)元收缴省级财政, (略) 置国有资产问题移送财政主管部门。

针对资产管理方面的问题,提出加强资产管理,严格履 (略) 置审批程序,确 (略) 置收入及时上缴财政的审计建议;针对财务管理方面的问题,提出加强财务管理,规范会计核算行为,严格履行资金支付审批程序,确保财政资金安全的审计建议;针对乡属企业管理方面的问题提出加强乡属企业管理,加大监督检查力度,规范企业会计核算,真实反映企业经营成果的审计建议;针对财务人员业务素质问题,提出加强财会人员管理,加大教育培训力度,提高财会人员业务素质,提高财会人员业务水平的审计建议。

四、审计发现问题整改情况

长底乡政府高度重视,在审计结束后对上述15项问题进行积极整改。自行清退小金库资金6.(略)元上缴省级财政,调整账务归还原渠道资金(略)元;追回多支付或重复兑付项目款60.(略)元;兑付种粮农民补贴0.(略)元;滞留28张定期存款单已送达被征地农户;由乡纪委对虚开苗木发票核销借款问题的经办 (略) 分;违规多收取企业垃圾清运费已重新向发改部门报备;虚增收入、虚列支出已调整相关账务,会计基础工作薄弱、会计核算不规范问题已补办了相关手续、建立健全了相关制度;巡察发现问题基本整改。未上缴非税收入、存量资金、未全额支付征地拆迁补偿费问题仍在整改中。审计发现问题的具体整改情况由长底乡政府自行公告。


2024年第11号公告

(2024年12月24日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,罗 (略) 派出审计组,自2023年1月9日至2023年10月31日,对罗平县长底布依族乡人民政府(以下简称长底乡政府)2022年财政决算情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)单位基本情况

2022年,长底乡政府部门预算单位共17个。其中:财政全额供给单位3个、参公单位1个、事业单位13个。在职人员编制86人。其中:行政编制25人,参公管理5人,事业编制56人;实有在职人员80人,其中:行政人员23人,参公管理4人,事业人员53人。车辆编制数9辆,实有车辆8辆。

(二)预算编制及公开情况

2022年,长底乡政府年初预算收入总额(略)万元,预算支出总额(略)万元。2021年12月31日,长底乡第十二届人民代表大会第一次会议表决通过2022年初财政预算(草案)。2022年1月23日,《罗 (略) 关于下达2022年部门预算批复的通知》(罗财政预〔2022〕008号),对长底乡2022年预算进行批复。2022年2月11日,长底乡政府通过罗平县人民 (略) 站向社会进行公开公示。

(三)决算编制及公开情况

2022年,长底乡政府预算总收入(略)万元,较上年同期增加382.(略)元,同比增长16.59%;预算总支出(略)万元,较上年同期增加482.(略)元,同比增长20.24%。全年预算收支差额-175.(略)元。2023年1月10日,长底乡第十二届人民代表大会第二次会议表决通过2022年度财政决算报告。截至2023年9月县财政尚未批复,未向社会公开。

(四)“三公”经费支出情况

2022年,长底乡“三公”经费支出(略)元,较上年同期减少20.(略)元,同比下降57.47%。其中:公务用车购置及运行维护费支出8.(略)元,占“三公”经费支出比重54.36%,较上年同期减少5.(略)元,同比下降39.71%;公务接待费支出6.(略)元,占“三公”经费支出比重45.64%,较上年同期减少14.(略)元,同比下降68.52%。

(五)会议费支出情况

2022年,长底乡会议费支出3.(略)元,较上年同期减少15.(略)元,同比下降81.69%。

(六)培训费支出情况

2022年,长底乡培训费支出0.(略)元,较上年同期减少0.(略)元,同比下降93.51%。

审计结果表明,长底乡政府2022年度预算编制基本规范、财务收支基本能按会计制度的要求进行,会计核算基本能反映单位财务状况。但本次审计也发现,长底乡政府还存在违规设立“小金库”、挤占挪用征地拆迁专项资金、非税收入未上缴等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)违规设立“小金库”6.(略)元。

(二)未 (略) 置国有资产。

(三)挤占挪用江 (略) (罗平段)征地拆迁专项资金(略)元。

(四)未及时上缴非税收入40.(略)元。

(五)未上缴存量资金79.(略)元。

(六)部门履职不到位,专项资金收支情况不清。

(七)未全额支付征地拆迁补偿费562.(略)元。

(八)未及时兑付种粮农民补贴0.(略)元。

(九)多支付、重复兑付项目款60.(略)元。

(十)28张定期存款单长期滞留于财政所未送达被征地农户。

(十一)虚开苗木发票(略)元核销借款。

(十二)违规多收取企业垃圾清运费5.(略)元。

(十三)虚增非同级财政拨款收入(略)元、虚列支出37.(略)元。

(十四)会计基础工作薄弱,会计核算不规范,财务监督不力。

(十五)巡察发现问题未全部整改。

三、 (略) 理情况及建议

对此次审计发现的问题,罗 (略) 已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,对违规设立“小金库”资金6.(略)元收缴省级财政, (略) 置国有资产问题移送财政主管部门。

针对资产管理方面的问题,提出加强资产管理,严格履 (略) 置审批程序,确 (略) 置收入及时上缴财政的审计建议;针对财务管理方面的问题,提出加强财务管理,规范会计核算行为,严格履行资金支付审批程序,确保财政资金安全的审计建议;针对乡属企业管理方面的问题提出加强乡属企业管理,加大监督检查力度,规范企业会计核算,真实反映企业经营成果的审计建议;针对财务人员业务素质问题,提出加强财会人员管理,加大教育培训力度,提高财会人员业务素质,提高财会人员业务水平的审计建议。

四、审计发现问题整改情况

长底乡政府高度重视,在审计结束后对上述15项问题进行积极整改。自行清退小金库资金6.(略)元上缴省级财政,调整账务归还原渠道资金(略)元;追回多支付或重复兑付项目款60.(略)元;兑付种粮农民补贴0.(略)元;滞留28张定期存款单已送达被征地农户;由乡纪委对虚开苗木发票核销借款问题的经办 (略) 分;违规多收取企业垃圾清运费已重新向发改部门报备;虚增收入、虚列支出已调整相关账务,会计基础工作薄弱、会计核算不规范问题已补办了相关手续、建立健全了相关制度;巡察发现问题基本整改。未上缴非税收入、存量资金、未全额支付征地拆迁补偿费问题仍在整改中。审计发现问题的具体整改情况由长底乡政府自行公告。


    
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