关于剪刀的采购项目合同履约验收公告

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关于剪刀的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:国 (略) (略) (略) (略)

二、 *履约供应商名称:湖南爱心 (略) 郴州万源店

三、 *采购项目编号:#1312

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位:国 (略) (略) (略) (略)

六、 *验收日期:2024年12月26日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6001 剪刀 5 15.0 得力/deli\6001 验收通过
2 得力 5901抽杆夹 100 80.0 得力\5901 验收通过
3 得力 9870 印油/印泥/印台 快干印台 5 30.9 得力/deli\9870 验收通过
4 三益档案 3008 档案盒 300 864.0 三益档案/SANISY\3008 验收通过
5 得力 5618 档案盒 50 337.5 得力/deli\5618 验收通过
6 得力 # 胶带/胶纸/胶条 透明封箱胶带 6 36.0 得力/deli\# 验收通过
7 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 20 100.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
8 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 20 170.2 晨光/M&G\ABS# 验收通过
9 博文 # PU/PVC笔记本 4 32.0 博文/bowen\# 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:肖素芝





一、 *采购人名称:国 (略) (略) (略) (略)

二、 *履约供应商名称:湖南爱心 (略) 郴州万源店

三、 *采购项目编号:#1312

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位:国 (略) (略) (略) (略)

六、 *验收日期:2024年12月26日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6001 剪刀 5 15.0 得力/deli\6001 验收通过
2 得力 5901抽杆夹 100 80.0 得力\5901 验收通过
3 得力 9870 印油/印泥/印台 快干印台 5 30.9 得力/deli\9870 验收通过
4 三益档案 3008 档案盒 300 864.0 三益档案/SANISY\3008 验收通过
5 得力 5618 档案盒 50 337.5 得力/deli\5618 验收通过
6 得力 # 胶带/胶纸/胶条 透明封箱胶带 6 36.0 得力/deli\# 验收通过
7 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 20 100.0 晨光/M&G\ABS# 验收通过
8 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 20 170.2 晨光/M&G\ABS# 验收通过
9 博文 # PU/PVC笔记本 4 32.0 博文/bowen\# 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:肖素芝





    
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