定点服务采购合同履约验收公告第1批

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定点服务采购合同履约验收公告第1批

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-*

二、合同名称: (略) (略) 场 (略) 定点服务采购合同

三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-*

四、项目名称: (略) (略) 场 (略) 车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方): (略) (略) 场 (略)

地址:内蒙 (略) - (略) - (略) 场 (略)

联系方式:*

供应商(*方): (略) 和发汽车修理部

地址:内蒙 (略) (略) (略) 平庄镇原毛纺厂西侧

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 玻璃水(冬季),采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00
2 后杠铁,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
4 后杠,采购数量:1.0000; 1(个) 750.00 750.00
5 后备箱盖钣金喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
6 贴纸,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
7 三滤,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
8 修理天窗,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
9 后雨刮片,采购数量:1.0000; 1(个) 100.00 100.00
10 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 116.00 464.00
11 雨刮片,采购数量:2.0000; 2(个) 65.00 130.00
12 后杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
13 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰点击查看>>元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 玻璃水(冬季),采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00
2 后杠铁,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
4 后杠,采购数量:1.0000; 1(个) 750.00 750.00
5 后备箱盖钣金喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
6 贴纸,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
7 三滤,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
8 修理天窗,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
9 后雨刮片,采购数量:1.0000; 1(个) 100.00 100.00
10 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 116.00 464.00
11 雨刮片,采购数量:2.0000; 2(个) 65.00 130.00
12 后杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
13 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰点击查看>>元整

八、验收日期:2024年10月23日

九、验收组成员:李富国、王雅莉

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

(略) (略) 场 (略)

2024年12月27日

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-*

二、合同名称: (略) (略) 场 (略) 定点服务采购合同

三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-*

四、项目名称: (略) (略) 场 (略) 车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(*方): (略) (略) 场 (略)

地址:内蒙 (略) - (略) - (略) 场 (略)

联系方式:*

供应商(*方): (略) 和发汽车修理部

地址:内蒙 (略) (略) (略) 平庄镇原毛纺厂西侧

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 玻璃水(冬季),采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00
2 后杠铁,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
4 后杠,采购数量:1.0000; 1(个) 750.00 750.00
5 后备箱盖钣金喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
6 贴纸,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
7 三滤,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
8 修理天窗,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
9 后雨刮片,采购数量:1.0000; 1(个) 100.00 100.00
10 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 116.00 464.00
11 雨刮片,采购数量:2.0000; 2(个) 65.00 130.00
12 后杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
13 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰点击查看>>元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 玻璃水(冬季),采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00
2 后杠铁,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
4 后杠,采购数量:1.0000; 1(个) 750.00 750.00
5 后备箱盖钣金喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
6 贴纸,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
7 三滤,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
8 修理天窗,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
9 后雨刮片,采购数量:1.0000; 1(个) 100.00 100.00
10 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 116.00 464.00
11 雨刮片,采购数量:2.0000; 2(个) 65.00 130.00
12 后杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
13 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00

合同金额: *,大写(人民币):*仟*佰点击查看>>元整

八、验收日期:2024年10月23日

九、验收组成员:李富国、王雅莉

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

(略) (略) 场 (略)

2024年12月27日

    
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