关于驱蚊草的采购项目合同履约验收公告

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关于驱蚊草的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 范罗山街 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *8619

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) (略) 范罗山街 (略)

六、 *验收日期: 2024年12月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 驱蚊草 驱蚊水 2 45.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力 报告夹抽杆夹 100 250.0 得力/deli\5854 验收通过
3 得力 5302 文件夹 3 37.5 得力/deli\5302 验收通过
4 妙洁 270ml 纸杯 5 75.0 妙洁/magic\270ml 验收通过
5 得力 得力6230直尺 30CM 1 2.5 得力/deli\6230 验收通过
6 记事本 16k会议记录薄 10 60.0 无品牌\16K 验收通过
7 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 15.0 得力/deli\0018 验收通过
8 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 3 87.0 得力/deli\S01 验收通过
9 得力 5603 得力 5603 档案盒 2 30.0 得力/deli\5603 验收通过
10 南孚 7号电池 普通干电池 4 10.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
11 得力 7103 胶棒 5 15.0 得力/deli\7103 验收通过
12 包装用纸 剪纸 彩色纸 3 120.0 无品牌\无型号 验收通过
13 得力 5683 档案盒 5 75.0 得力/deli\5683 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah*






内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 范罗山街 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *8619

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) (略) 范罗山街 (略)

六、 *验收日期: 2024年12月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 驱蚊草 驱蚊水 2 45.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力 报告夹抽杆夹 100 250.0 得力/deli\5854 验收通过
3 得力 5302 文件夹 3 37.5 得力/deli\5302 验收通过
4 妙洁 270ml 纸杯 5 75.0 妙洁/magic\270ml 验收通过
5 得力 得力6230直尺 30CM 1 2.5 得力/deli\6230 验收通过
6 记事本 16k会议记录薄 10 60.0 无品牌\16K 验收通过
7 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 15.0 得力/deli\0018 验收通过
8 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 3 87.0 得力/deli\S01 验收通过
9 得力 5603 得力 5603 档案盒 2 30.0 得力/deli\5603 验收通过
10 南孚 7号电池 普通干电池 4 10.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
11 得力 7103 胶棒 5 15.0 得力/deli\7103 验收通过
12 包装用纸 剪纸 彩色纸 3 120.0 无品牌\无型号 验收通过
13 得力 5683 档案盒 5 75.0 得力/deli\5683 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: ah*






    
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