关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:长沙高新东方红街道华龙村

二、 *履约供应商名称:长沙 (略)

三、 *采购项目编号:#7900

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位:长沙高新东方红街道华龙村

六、 *验收日期:2024年12月31日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 6502 凭证盒 100 490.0 西玛/simaa\6502 验收通过
2 用友表单 DX#B 全A4横版凭证封面包角套包 4 75.2 用友表单\DX#B 验收通过
3 用友表单 KPJ501 平行记账凭证纸 2 336.0 用友表单\KPJ501 验收通过
4 得力 # 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 5 75.0 得力/deli\# 验收通过
5 晨光(M&G)文具A5/80页PP螺旋双线圈本 记事本子 学生空白笔记本 简色白系列手账本日记本 单本装XA5818 24 144.0 晨光/M&G\XA5818 验收通过
6 GN-609 3米 公牛/BULL GN-609 电源插座 3米 6 302.4 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
7 印油/印泥/印台 得力9865双色快干印台(混)(只) 2 26.0 得力/deli\9865 验收通过
8 蓝洁灵强力洁厕液500g 洁厕剂 白猫蓝洁灵洁厕液500g 12 78.0 白猫/WhiteCat\蓝洁灵强力洁厕液500g 验收通过
9 得力7092固体胶(白)(只) 24 48.0 得力/deli\7092 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:徐佳欣





一、 *采购人名称:长沙高新东方红街道华龙村

二、 *履约供应商名称:长沙 (略)

三、 *采购项目编号:#7900

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位:长沙高新东方红街道华龙村

六、 *验收日期:2024年12月31日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 6502 凭证盒 100 490.0 西玛/simaa\6502 验收通过
2 用友表单 DX#B 全A4横版凭证封面包角套包 4 75.2 用友表单\DX#B 验收通过
3 用友表单 KPJ501 平行记账凭证纸 2 336.0 用友表单\KPJ501 验收通过
4 得力 # 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 5 75.0 得力/deli\# 验收通过
5 晨光(M&G)文具A5/80页PP螺旋双线圈本 记事本子 学生空白笔记本 简色白系列手账本日记本 单本装XA5818 24 144.0 晨光/M&G\XA5818 验收通过
6 GN-609 3米 公牛/BULL GN-609 电源插座 3米 6 302.4 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
7 印油/印泥/印台 得力9865双色快干印台(混)(只) 2 26.0 得力/deli\9865 验收通过
8 蓝洁灵强力洁厕液500g 洁厕剂 白猫蓝洁灵洁厕液500g 12 78.0 白猫/WhiteCat\蓝洁灵强力洁厕液500g 验收通过
9 得力7092固体胶(白)(只) 24 48.0 得力/deli\7092 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:徐佳欣





    
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