内部审计及内部控制评价咨询服务竞争性磋商成交公告
内部审计及内部控制评价咨询服务竞争性磋商成交公告
一、项目编号:SCSD-2024-CCG342
二、项目名称:内部审计及内部控制评价咨询服务
三、成交信息
供应商名称:四川维诚 (略)
供应商地址: (略) (略) 东大街下东大街段216号1栋42层2号
成交金额:#.00元(大写:#万元整)
四、主要标的信息
服务类 |
名称:内部审计及内部控制评价咨询服务 服务内容: (略) 住房保障中心2024年内部经济活动业务的重点部门、重点环节内部控制建设和实施情况进行监督审计,开展关键业务流程一致性测试。重点对预算管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等内部控制建设和运行的有效性进行审查和评价。最终出具出具《内部控制风险评估报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制管理建议书》成果资料。 服务时间:从合同签订生效之日起,成交供应商在接到采购人书面通知进场日起三个月内完成合同约定内容,并出具《内部控制风险评估报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制管理建议书》。 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采 购 人: (略) 住房保障中心
地 址: (略) (略) (略) 一段28号
联 系 人:陈老师
联系方式:028-#
采购代理机构:尚迪 (略)
通讯地址: (略) (略) (略) 668号财富中心1201室
邮 编:#
联 系 人:何先生、徐先生
联系电话:028-#
电子邮件:*@*63.com
一、项目编号:SCSD-2024-CCG342
二、项目名称:内部审计及内部控制评价咨询服务
三、成交信息
供应商名称:四川维诚 (略)
供应商地址: (略) (略) 东大街下东大街段216号1栋42层2号
成交金额:#.00元(大写:#万元整)
四、主要标的信息
服务类 |
名称:内部审计及内部控制评价咨询服务 服务内容: (略) 住房保障中心2024年内部经济活动业务的重点部门、重点环节内部控制建设和实施情况进行监督审计,开展关键业务流程一致性测试。重点对预算管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等内部控制建设和运行的有效性进行审查和评价。最终出具出具《内部控制风险评估报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制管理建议书》成果资料。 服务时间:从合同签订生效之日起,成交供应商在接到采购人书面通知进场日起三个月内完成合同约定内容,并出具《内部控制风险评估报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制管理建议书》。 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采 购 人: (略) 住房保障中心
地 址: (略) (略) (略) 一段28号
联 系 人:陈老师
联系方式:028-#
采购代理机构:尚迪 (略)
通讯地址: (略) (略) (略) 668号财富中心1201室
邮 编:#
联 系 人:何先生、徐先生
联系电话:028-#
电子邮件:*@*63.com
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