关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

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关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 企业服务中心

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: #0708

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 企业服务中心

六、 *验收日期: 2025年1月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉 20 20.0 得力/deli\0012 验收通过
2 得力/deli 得力 # 双面胶带 12mm*10y 胶带 24卷/袋 10 7.5 得力/deli\# 验收通过
3 枪手/GUNNER 雷达 厨房蟑螂胶饵 杀蟑饵剂 4片 驱虫用品 3 51.0 枪手/GUNNER\杀虫气雾剂600ml 验收通过
4 维达 2239 维达/Vinda 维达 V2239 抽纸 单包价格 96 259.2 维达/Vinda\2239 验收通过
5 得力/deli 7733 记事贴便签纸便利贴 76x76mm (单位:包) 淡黄 便签本/便条纸/N次贴 10 18.0 得力/deli\7733 验收通过
6 得力/deli 0018 回形针 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli\0018 验收通过
7 农夫山泉饮用天然水380ml 1*24瓶 整箱装 矿泉水/纯净水 6 198.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml 验收通过
8 得力/deli 透明高粘文具胶带/小胶带 8mm*30Y(27.3m) 2卷装 创意枕式包装 # 双面 20 10.0 得力/deli\# 验收通过
9 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 刘庆






内容:

一、 *采购人名称: (略) 企业服务中心

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: #0708

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 企业服务中心

六、 *验收日期: 2025年1月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉 20 20.0 得力/deli\0012 验收通过
2 得力/deli 得力 # 双面胶带 12mm*10y 胶带 24卷/袋 10 7.5 得力/deli\# 验收通过
3 枪手/GUNNER 雷达 厨房蟑螂胶饵 杀蟑饵剂 4片 驱虫用品 3 51.0 枪手/GUNNER\杀虫气雾剂600ml 验收通过
4 维达 2239 维达/Vinda 维达 V2239 抽纸 单包价格 96 259.2 维达/Vinda\2239 验收通过
5 得力/deli 7733 记事贴便签纸便利贴 76x76mm (单位:包) 淡黄 便签本/便条纸/N次贴 10 18.0 得力/deli\7733 验收通过
6 得力/deli 0018 回形针 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli\0018 验收通过
7 农夫山泉饮用天然水380ml 1*24瓶 整箱装 矿泉水/纯净水 6 198.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml 验收通过
8 得力/deli 透明高粘文具胶带/小胶带 8mm*30Y(27.3m) 2卷装 创意枕式包装 # 双面 20 10.0 得力/deli\# 验收通过
9 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 刘庆






    
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