关于审计整改结果的公告

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关于审计整改结果的公告

(略) (略) 于2023年3月至11月对我单位实施项目绩效情况进行了专项审计调查,并依法出具了审计报告。对审计查出的问题,我单位高度重视,进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下:

一、审计整改工作组织情况

审计组审计报告共反馈了4个问题,其中立行立改类问题3个。我局 (略) 长担任组长,党组成员担任副组长,各股室负责人为成员的整改工作领导小组,具体负责项目实施的整改工作。研究制定了整改方案及措施,各股室各司其职,做好整改工作。

二、审计查出问题及整改情况

(一)关于建设进度缓慢,工期延迟244天的整改情况。已整改完成。我局认真分析工期延误原因,今后合理优化项目工期,严格落实项目工程施工合同中的相关约定,确保项目如期完工。

(二)关于项目质量存在缺陷,管护不到位的整改情况。已整改完成。我局全面清查项目现场对存在质量缺陷的工程进行工程整改,今后加强项目的后期管护协议,项目实施后及时移交属地街镇管护,并做好督促指导。

(三)关于项目建设规模未达标的整改情况。已整改完成。我局认真分析施工中存在问题的原因,今后项目实施时细化规划设计,将设计方案做细做实,实施过程中严格按照设计进行施工,积极与属地街镇配合,加强项目实施过程中的管理及协调。

(四)关于保证金收取不规范且未及时退还,涉及金额64.(略)元的整改情况。已整改完成。我局组织相关人员认真学,进一步健全和完善项目管理制度,采取更加有力的措施,推进项目有效实施,切实巩固反馈问题整改成果。

(略) 自然资 (略) (略)

2025年1月7日

(略) (略) 于2023年3月至11月对我单位实施项目绩效情况进行了专项审计调查,并依法出具了审计报告。对审计查出的问题,我单位高度重视,进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下:

一、审计整改工作组织情况

审计组审计报告共反馈了4个问题,其中立行立改类问题3个。我局 (略) 长担任组长,党组成员担任副组长,各股室负责人为成员的整改工作领导小组,具体负责项目实施的整改工作。研究制定了整改方案及措施,各股室各司其职,做好整改工作。

二、审计查出问题及整改情况

(一)关于建设进度缓慢,工期延迟244天的整改情况。已整改完成。我局认真分析工期延误原因,今后合理优化项目工期,严格落实项目工程施工合同中的相关约定,确保项目如期完工。

(二)关于项目质量存在缺陷,管护不到位的整改情况。已整改完成。我局全面清查项目现场对存在质量缺陷的工程进行工程整改,今后加强项目的后期管护协议,项目实施后及时移交属地街镇管护,并做好督促指导。

(三)关于项目建设规模未达标的整改情况。已整改完成。我局认真分析施工中存在问题的原因,今后项目实施时细化规划设计,将设计方案做细做实,实施过程中严格按照设计进行施工,积极与属地街镇配合,加强项目实施过程中的管理及协调。

(四)关于保证金收取不规范且未及时退还,涉及金额64.(略)元的整改情况。已整改完成。我局组织相关人员认真学,进一步健全和完善项目管理制度,采取更加有力的措施,推进项目有效实施,切实巩固反馈问题整改成果。

(略) 自然资 (略) (略)

2025年1月7日

    
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