关于学生用笔记本的采购项目合同履约验收公告

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关于学生用笔记本的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 望湖街 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: (略)4322

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位: (略) (略) 望湖街 (略)

六、 *验收日期: 2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 (略) 学生用笔记本 36 900.0 得力/deli\(略) 验收通过
2 齐心 EB301 订书钉 2 196.8 齐心/Comix\EB301 验收通过
3 得力 0370S 订书机 2 240.0 得力/deli\0370S 验收通过
4 晨光 ADM929CNB 档案盒 6 2052.0 晨光/M&G\ADM929CNB 验收通过
5 维达 V2607 抽纸 8 1395.2 维达/Vinda\V2607 验收通过
6 文印 A4 70g 打印/复印纸 8 1472.0 文印\A4 70g 验收通过
7 得力 S25 水笔 58 1044.0 得力/deli\S25 验收通过
8 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 龚震






内容:

一、 *采购人名称: (略) (略) 望湖街 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: (略)4322

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位: (略) (略) 望湖街 (略)

六、 *验收日期: 2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 (略) 学生用笔记本 36 900.0 得力/deli\(略) 验收通过
2 齐心 EB301 订书钉 2 196.8 齐心/Comix\EB301 验收通过
3 得力 0370S 订书机 2 240.0 得力/deli\0370S 验收通过
4 晨光 ADM929CNB 档案盒 6 2052.0 晨光/M&G\ADM929CNB 验收通过
5 维达 V2607 抽纸 8 1395.2 维达/Vinda\V2607 验收通过
6 文印 A4 70g 打印/复印纸 8 1472.0 文印\A4 70g 验收通过
7 得力 S25 水笔 58 1044.0 得力/deli\S25 验收通过
8 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 龚震






    
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