内部控制审计服务合同续期
内部控制审计服务合同续期
合同基本信息 | |
合同名称: | 内部控制审计服务合同续期 |
合同金额: | ####万#仟元整 |
采购人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 深 (略) (略) |
供应人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 2024年度内部控制审计 |
主要标的数量 | / |
续期履约期限、地点等简要信息 | 2025年2月1日-2025年5月1日。 (略) 公交大厦 |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 附件3:2024年度内部控制审计服务质量和合同履约情况评价表.pdf |
合同基本信息 | |
合同名称: | 内部控制审计服务合同续期 |
合同金额: | ####万#仟元整 |
采购人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 深 (略) (略) |
供应人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 2024年度内部控制审计 |
主要标的数量 | / |
续期履约期限、地点等简要信息 | 2025年2月1日-2025年5月1日。 (略) 公交大厦 |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 附件3:2024年度内部控制审计服务质量和合同履约情况评价表.pdf |
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