关于学生用笔记本的采购项目合同履约验收公告

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关于学生用笔记本的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) (略) 雷锋山学校

二、 *履约供应商名称: (略) 腾海文体店(个体工商户)

三、 *采购项目编号:#8238

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位: (略) (略) 雷锋山学校

六、 *验收日期:2025年1月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 WHCT0032 学生用笔记本 300 3600.0 齐心/Comix\WHCT0032 验收通过
2 得力 8554-D 票夹/长尾夹 6 94.8 得力/# 验收通过
3 得力 NS501 板夹 5 35.0 得力/deli\NS501 验收通过
4 维达 蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 6 180.0 维达/Vinda\蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 验收通过
5 得力 7302 胶水 50 65.0 得力/deli\7302 验收通过
6 晨光 ADM# 档案盒 5 50.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
7 爱国者 U375-32G U盘 2 96.0 爱国者/#G 验收通过
8 晨光 AGPH4516 中性笔 2 22.0 晨光/M&G\AGPH4516 验收通过
9 得力 8521A 票夹/长尾夹 8 116.0 得力/deli\8521A 验收通过
10 得力 6009 剪刀 4 20.0 得力/deli\6009 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:黄洪海





一、 *采购人名称: (略) (略) 雷锋山学校

二、 *履约供应商名称: (略) 腾海文体店(个体工商户)

三、 *采购项目编号:#8238

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位: (略) (略) 雷锋山学校

六、 *验收日期:2025年1月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 WHCT0032 学生用笔记本 300 3600.0 齐心/Comix\WHCT0032 验收通过
2 得力 8554-D 票夹/长尾夹 6 94.8 得力/# 验收通过
3 得力 NS501 板夹 5 35.0 得力/deli\NS501 验收通过
4 维达 蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 6 180.0 维达/Vinda\蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 验收通过
5 得力 7302 胶水 50 65.0 得力/deli\7302 验收通过
6 晨光 ADM# 档案盒 5 50.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
7 爱国者 U375-32G U盘 2 96.0 爱国者/#G 验收通过
8 晨光 AGPH4516 中性笔 2 22.0 晨光/M&G\AGPH4516 验收通过
9 得力 8521A 票夹/长尾夹 8 116.0 得力/deli\8521A 验收通过
10 得力 6009 剪刀 4 20.0 得力/deli\6009 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:黄洪海





    
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