原2023年预算执行情况审计结果

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原2023年预算执行情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定, (略) (略) 于2024年3月18日至4月15日, (略) (略) ( (略) 大数据 (略) , (略) (略) )2023年预算执行情况进行了审计, (略) 大数据保障中心( (略) 数据保障中心),现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价意见

审计结果表明, (略) 较为重视预算执行管理,建立了预算管理、收支管理、政府采购管理等制度,会计报表基本真实反映财务收支情况,内部控制制度基本健全,能依法向社会公众公开部门收支预算、财政拨款支出和“三公”经费公共预算财政拨款支出情况。

二、审计发现的主要问题

(一)2个政府购买服务项目采购不规范。违规将政府采购的货物纳入政府购买服务范围,资产和公共数据资源存在安全风险。

(二)信息化项目建设管理不到位。部分项目付款方式不够规范,疫情防控二期项目未及时制定信息安全方案并备案,政务云项目服务期与采购时间不对应,6个项目未及时登记无形资产。

(三)预算编制管理和内部控制不够严格。5.#元经费违规在下级单位支出,部分合同签订缺乏要素,公务用车审批不规范,个别费用存在跨年支付和报销情况。

三、审计建议

针对本次审计发现的问题, (略) (略) 已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是进一步加强信息化项目建设管理,合理安排付款方式和期限,加强建设过程管理特别是信息安全方面的管理;二是进一步加强政府购买服务管理,合理规划服务内容,加强后续服务过程的监管;三是进一步加强预算和支出管理,加强合同审核,规范会议费等公款消费支付报销,加强公务用车、政府采购管理。

四、审计发现问题的整改情况

(略) (略) 已对审计发现的问 (略) 理,列入整改清单进行销号管理,并进行督促整改。 (略) 对审计发现的问题和提出的审计建议高度重视,进行了对照检查,采取了补登记无形资产等措施进行了整改。

信息来源: (略) (略)

根据《中华人民共和国审计法》的规定, (略) (略) 于2024年3月18日至4月15日, (略) (略) ( (略) 大数据 (略) , (略) (略) )2023年预算执行情况进行了审计, (略) 大数据保障中心( (略) 数据保障中心),现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价意见

审计结果表明, (略) 较为重视预算执行管理,建立了预算管理、收支管理、政府采购管理等制度,会计报表基本真实反映财务收支情况,内部控制制度基本健全,能依法向社会公众公开部门收支预算、财政拨款支出和“三公”经费公共预算财政拨款支出情况。

二、审计发现的主要问题

(一)2个政府购买服务项目采购不规范。违规将政府采购的货物纳入政府购买服务范围,资产和公共数据资源存在安全风险。

(二)信息化项目建设管理不到位。部分项目付款方式不够规范,疫情防控二期项目未及时制定信息安全方案并备案,政务云项目服务期与采购时间不对应,6个项目未及时登记无形资产。

(三)预算编制管理和内部控制不够严格。5.#元经费违规在下级单位支出,部分合同签订缺乏要素,公务用车审批不规范,个别费用存在跨年支付和报销情况。

三、审计建议

针对本次审计发现的问题, (略) (略) 已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是进一步加强信息化项目建设管理,合理安排付款方式和期限,加强建设过程管理特别是信息安全方面的管理;二是进一步加强政府购买服务管理,合理规划服务内容,加强后续服务过程的监管;三是进一步加强预算和支出管理,加强合同审核,规范会议费等公款消费支付报销,加强公务用车、政府采购管理。

四、审计发现问题的整改情况

(略) (略) 已对审计发现的问 (略) 理,列入整改清单进行销号管理,并进行督促整改。 (略) 对审计发现的问题和提出的审计建议高度重视,进行了对照检查,采取了补登记无形资产等措施进行了整改。

信息来源: (略) (略)
    
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