关于剪刀的采购项目合同履约验收公告

内容
 
发送至邮箱

关于剪刀的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) 新湾镇人民政府

二、 *履约供应商名称: (略) 新湾卫平商行

三、 *采购项目编号:(略)4180

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位: (略) 新湾镇人民政府

六、 *验收日期:2025年1月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6055 剪刀 30 270.0 得力/deli\6055 验收通过
2 富光 (略)/2000 热水瓶 15 345.0 富光(略)/2000 验收通过
3 心相印 BT2812 卷筒纸 50 1325.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2812 验收通过
4 心相印 FT(略) 抽纸 200 1200.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT(略) 验收通过
5 得力 5861 拉杆夹 200 200.0 得力/deli\5861 验收通过
6 得力 5576 文件袋 60 480.0 得力/deli\5576 验收通过
7 得力 5953 档案袋 40 320.0 得力/deli\5953 验收通过
8 得力0018回形针 回形针座/盒 45 360.0 得力/deli\得力0018回形针 验收通过
9 得力 0266 订书钉 22 396.0 得力/deli\0266 验收通过
10 得力 0391 订书机 7 245.0 得力/deli\0391 验收通过
11 得力 (略) 票夹/长尾夹 50 800.0 得力/deli\(略) 验收通过
12 得力 S908 铅笔 11 176.0 得力/deli\S908 验收通过
13 得力 3306 学生用笔记本 55 1100.0 得力/deli\3306 验收通过
14 得力 7901 日记本 79 790.0 得力/deli\7901 验收通过
15 得力 JL520 双面胶带 50 200.0 得力/deli\JL520 验收通过
16 得力 5609 档案盒 54 648.0 得力/deli\5609 验收通过
17 得力 7101 胶棒 15 135.0 得力/deli\7101 验收通过
18 利兵纸杯 9 1881.0 无品牌\1*100只*20包 验收通过
19 晨光 风速Q7 中性笔 71 710.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
20 金荷A4 70g复印纸打印纸500张/包 8包装 32 6384.64 金荷\A4 70g 500张/包 8包 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:郭思怡





一、 *采购人名称: (略) 新湾镇人民政府

二、 *履约供应商名称: (略) 新湾卫平商行

三、 *采购项目编号:(略)4180

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位: (略) 新湾镇人民政府

六、 *验收日期:2025年1月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6055 剪刀 30 270.0 得力/deli\6055 验收通过
2 富光 (略)/2000 热水瓶 15 345.0 富光(略)/2000 验收通过
3 心相印 BT2812 卷筒纸 50 1325.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2812 验收通过
4 心相印 FT(略) 抽纸 200 1200.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT(略) 验收通过
5 得力 5861 拉杆夹 200 200.0 得力/deli\5861 验收通过
6 得力 5576 文件袋 60 480.0 得力/deli\5576 验收通过
7 得力 5953 档案袋 40 320.0 得力/deli\5953 验收通过
8 得力0018回形针 回形针座/盒 45 360.0 得力/deli\得力0018回形针 验收通过
9 得力 0266 订书钉 22 396.0 得力/deli\0266 验收通过
10 得力 0391 订书机 7 245.0 得力/deli\0391 验收通过
11 得力 (略) 票夹/长尾夹 50 800.0 得力/deli\(略) 验收通过
12 得力 S908 铅笔 11 176.0 得力/deli\S908 验收通过
13 得力 3306 学生用笔记本 55 1100.0 得力/deli\3306 验收通过
14 得力 7901 日记本 79 790.0 得力/deli\7901 验收通过
15 得力 JL520 双面胶带 50 200.0 得力/deli\JL520 验收通过
16 得力 5609 档案盒 54 648.0 得力/deli\5609 验收通过
17 得力 7101 胶棒 15 135.0 得力/deli\7101 验收通过
18 利兵纸杯 9 1881.0 无品牌\1*100只*20包 验收通过
19 晨光 风速Q7 中性笔 71 710.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
20 金荷A4 70g复印纸打印纸500张/包 8包装 32 6384.64 金荷\A4 70g 500张/包 8包 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:郭思怡





    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

最近搜索

热门搜索