关于卡套/证件套的采购项目合同履约验收公告

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关于卡套/证件套的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥一六八玫瑰园学校南校

二、 *履约供应商名称: 合 (略)

三、 *采购项目编号: *1025

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 合肥一六八玫瑰园学校南校

六、 *验收日期: 2025年1月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 *展示贴卡套/证件套 30 375.0 得力/deli\* 验收通过
2 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 36 90.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g 验收通过
3 百斯卡 DYQ00 (略) 体育与健身类 2 136.0 百斯卡 /BESKA\DYQ006 验收通过
4 狂神 KS0317 狂神0317跳绳10米 6 258.0 狂神\KS0317 验收通过
5 晨光 晨光/M&G 海绵胶带 AJD* 60 174.0 晨光/M&* 验收通过
6 爱特福 468ML 84 家居消毒液 150 750.0 爱特福\468ML 验收通过
7 源优邦 优邦 PVC防滑垫地垫4.5mm中厚0.9米宽*1米地毯 170 4250.0 源优邦\0.9米宽*1米 验收通过
8 得力 得力(deli)5卷(150只)彩色办公生活垃圾袋45*55cm 垃圾分类 办公用品 * 80 1512.0 得力/deli\* 验收通过
9 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 500g松木清香 48 408.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 程增友






内容:

一、 *采购人名称: 合肥一六八玫瑰园学校南校

二、 *履约供应商名称: 合 (略)

三、 *采购项目编号: *1025

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 合肥一六八玫瑰园学校南校

六、 *验收日期: 2025年1月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 *展示贴卡套/证件套 30 375.0 得力/deli\* 验收通过
2 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣液/洗衣粉 36 90.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉218g 验收通过
3 百斯卡 DYQ00 (略) 体育与健身类 2 136.0 百斯卡 /BESKA\DYQ006 验收通过
4 狂神 KS0317 狂神0317跳绳10米 6 258.0 狂神\KS0317 验收通过
5 晨光 晨光/M&G 海绵胶带 AJD* 60 174.0 晨光/M&* 验收通过
6 爱特福 468ML 84 家居消毒液 150 750.0 爱特福\468ML 验收通过
7 源优邦 优邦 PVC防滑垫地垫4.5mm中厚0.9米宽*1米地毯 170 4250.0 源优邦\0.9米宽*1米 验收通过
8 得力 得力(deli)5卷(150只)彩色办公生活垃圾袋45*55cm 垃圾分类 办公用品 * 80 1512.0 得力/deli\* 验收通过
9 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 500g松木清香 48 408.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 程增友






    
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