关于电话机有绳/无绳/网络的采购项目合同履约验收公告

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关于电话机有绳/无绳/网络的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 国 (略) (略)

二、 *履约供应商名称: 马鞍山晟凯慧 (略)

三、 *采购项目编号: #4644

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 国 (略) (略)

六、 *验收日期: 2025年2月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) 3 300.0 得力/deli\781 验收通过
2 强林 账本/账册(收文本、发文本) 5 50.0 强林/# 验收通过
3 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 8308 文件袋 2 40.0 得力/deli\8308 验收通过
5 得力 得力/deli5301文件夹(蓝)(只) 20 200.0 得力/deli\5301蓝 验收通过
6 妙洁 3014 垃圾袋 20 100.0 妙洁/magic\3014 验收通过
7 晨光 k35 中性笔 10 300.0 晨光/M&G\k35 验收通过
8 得力 7122 胶棒 2 90.0 得力/deli\7122 验收通过
9 清风 70G A4 打印/复印纸一箱5包 10 1380.0 清风/qingfeng\70G A4 验收通过
10 得力 7535A 橡皮 1 10.0 得力/deli\7535A 验收通过
11 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) 10 120.0 得力/deli\5683 验收通过
12 得力 5682 得力/deli5682档案盒(蓝)(只) 10 100.0 得力/deli\5682 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 司红






内容:

一、 *采购人名称: 国 (略) (略)

二、 *履约供应商名称: 马鞍山晟凯慧 (略)

三、 *采购项目编号: #4644

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: 国 (略) (略)

六、 *验收日期: 2025年2月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络) 3 300.0 得力/deli\781 验收通过
2 强林 账本/账册(收文本、发文本) 5 50.0 强林/# 验收通过
3 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 8308 文件袋 2 40.0 得力/deli\8308 验收通过
5 得力 得力/deli5301文件夹(蓝)(只) 20 200.0 得力/deli\5301蓝 验收通过
6 妙洁 3014 垃圾袋 20 100.0 妙洁/magic\3014 验收通过
7 晨光 k35 中性笔 10 300.0 晨光/M&G\k35 验收通过
8 得力 7122 胶棒 2 90.0 得力/deli\7122 验收通过
9 清风 70G A4 打印/复印纸一箱5包 10 1380.0 清风/qingfeng\70G A4 验收通过
10 得力 7535A 橡皮 1 10.0 得力/deli\7535A 验收通过
11 得力 5683 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) 10 120.0 得力/deli\5683 验收通过
12 得力 5682 得力/deli5682档案盒(蓝)(只) 10 100.0 得力/deli\5682 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 司红






    
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