关于名片盒/本/夹/册的采购项目合同履约验收公告

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关于名片盒/本/夹/册的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) (略) 纪律检查委员会

二、 *履约供应商名称: (略) 中吉文化文体用品商行

三、 *采购项目编号:*4422

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) (略) 纪律检查委员会

六、 *验收日期:2025年2月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 益好 档案盒 30 660.0 益好\*A 验收通过
2 富光 电热水壶 2 430.0 富光\FG0355 验收通过
3 茶花 保温壶 5 975.0 茶花\* 验收通过
4 得力 6034 剪刀 15 90.0 得力/deli\6034 验收通过
5 子弹头 子弹头TS-101插座(接线板) 20 760.0 子弹头\TS-101 验收通过
6 罗技 B220 无线鼠标 5 175.0 罗技/Logitech\B220 验收通过
7 晨光 ARPM2401中性笔0.5(黑色) 120 600.0 晨光/M&G\ARPM2401 验收通过
8 记号笔/粗笔 晨光(M&G)文具MG2110 双杰双头记号笔 马克笔勾勒笔油性大头笔速干 黑色 12支/盒 30 90.0 晨光/M&G\MG2110 验收通过
9 A4 80G 打印/复印纸 百旺A4打印纸80G 80 *.0 百旺/APRIL\A4 80G 验收通过
10 齐州 齐州QZ-1029文件袋(黑色/蓝色) 20 700.0 齐州\QZ-1029 验收通过
11 晨光 YS-125 便签本/便条纸/N次贴 22 110.0 晨光/M&G\YS-125 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:刘英启





一、 *采购人名称: (略) (略) 纪律检查委员会

二、 *履约供应商名称: (略) 中吉文化文体用品商行

三、 *采购项目编号:*4422

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) (略) 纪律检查委员会

六、 *验收日期:2025年2月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 益好 档案盒 30 660.0 益好\*A 验收通过
2 富光 电热水壶 2 430.0 富光\FG0355 验收通过
3 茶花 保温壶 5 975.0 茶花\* 验收通过
4 得力 6034 剪刀 15 90.0 得力/deli\6034 验收通过
5 子弹头 子弹头TS-101插座(接线板) 20 760.0 子弹头\TS-101 验收通过
6 罗技 B220 无线鼠标 5 175.0 罗技/Logitech\B220 验收通过
7 晨光 ARPM2401中性笔0.5(黑色) 120 600.0 晨光/M&G\ARPM2401 验收通过
8 记号笔/粗笔 晨光(M&G)文具MG2110 双杰双头记号笔 马克笔勾勒笔油性大头笔速干 黑色 12支/盒 30 90.0 晨光/M&G\MG2110 验收通过
9 A4 80G 打印/复印纸 百旺A4打印纸80G 80 *.0 百旺/APRIL\A4 80G 验收通过
10 齐州 齐州QZ-1029文件袋(黑色/蓝色) 20 700.0 齐州\QZ-1029 验收通过
11 晨光 YS-125 便签本/便条纸/N次贴 22 110.0 晨光/M&G\YS-125 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:刘英启





    
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