关于手电筒的采购项目合同履约验收公告

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关于手电筒的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *6956

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: 合肥 (略)

六、 *验收日期: 2025年2月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3663A 手电筒 5 214.5 得力/deli\3663A 验收通过
2 南孚 5号电池 普通干电池 8 14.4 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
3 南孚 7号 普通干电池 10 18.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
4 霞光 塑封膜A4 塑封膜7丝 1 38.0 霞光\塑封膜A4 验收通过
5 得力 * 得力*板夹A4文件夹 5 32.5 得力/deli\* 验收通过
6 荣星 RX-777 挂钩/粘钩 10 20.0 荣星/RX\RX-777 验收通过
7 得力 2001 美工刀 5 25.0 得力/deli\2001 验收通过
8 得力 6230 6230 30cm 直尺各类尺/三角板 (单位:把) 3 9.0 得力\6230 验收通过
9 玛丽 玛丽80G彩色复印纸 A4/100张 2 16.0 玛丽\80g 验收通过
10 得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位:支) 5 7.5 得力/deli\7102 验收通过
11 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 3 13.5 得力/deli\6009 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 姜蕾蕾






内容:

一、 *采购人名称: 合肥 (略)

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *6956

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: 合肥 (略)

六、 *验收日期: 2025年2月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3663A 手电筒 5 214.5 得力/deli\3663A 验收通过
2 南孚 5号电池 普通干电池 8 14.4 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
3 南孚 7号 普通干电池 10 18.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
4 霞光 塑封膜A4 塑封膜7丝 1 38.0 霞光\塑封膜A4 验收通过
5 得力 * 得力*板夹A4文件夹 5 32.5 得力/deli\* 验收通过
6 荣星 RX-777 挂钩/粘钩 10 20.0 荣星/RX\RX-777 验收通过
7 得力 2001 美工刀 5 25.0 得力/deli\2001 验收通过
8 得力 6230 6230 30cm 直尺各类尺/三角板 (单位:把) 3 9.0 得力\6230 验收通过
9 玛丽 玛丽80G彩色复印纸 A4/100张 2 16.0 玛丽\80g 验收通过
10 得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位:支) 5 7.5 得力/deli\7102 验收通过
11 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 3 13.5 得力/deli\6009 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 姜蕾蕾






    
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