关于印油/印泥/印台的合同公告
关于印油/印泥/印台的合同公告
一、采购人名称: (略) (略)
二、供应商名称: (略) 金 (略)
三、采购项目名称: (略) (略) (略) 项目
四、采购项目编号:#7181
五、合同编号:11N#
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 旗牌 EHP-3 印油/印泥/印台 | 旗牌/ShachihataEHP-3 | 件 | 1.00 | 28 | 28 |
2 | 西玛 8805 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8805 | 本 | 5.00 | 40 | 200 |
3 | 安赛瑞 # 扫把 | 安赛瑞# | 把 | 1.00 | 20 | 20 |
4 | 得力 3221 经久耐用1号国旗/五星红旗(192*288cm) 3221旗帜 | 得力/deli3221 | 面 | 1.00 | 45 | 45 |
5 | 汰渍 洗衣粉2.8kg 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide洗衣粉2.8kg | 件 | 6.00 | 45 | 270 |
6 | 木木呷 黑色手提袋(马#袋)55*80 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋(马#袋)55*80 | 捆 | 20.00 | 10 | 200 |
7 | 木木呷 黑色手提袋(马#袋) 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋(马#袋) | 捆 | 10.00 | 5 | 50 |
8 | 得力 5684 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只)7.5厘米 | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
9 | 莱特 账本/账册(现金,银行,三栏。多栏,总账,保管等) | 莱特账本 | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
10 | 晨好 2246 档案盒12.5厘米(31*22.5*12)单个装 | 晨好2246 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
11 | 晨光/M&G ABS# 50mm长尾夹 12只/罐 | 晨光/M&GABS# | 筒 | 5.00 | 12 | 60 |
12 | 南孚 /NANFU /7号AAA电池聚能环碱性2粒装1.5V | 南孚/NANFU7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
13 | 得力/deli 2047 美工刀(混)(把) | 得力/deli2047 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
14 | 得力/deli 9386三联送(销)货单据(黄)87*175mm(本) | 得力/deli9386 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
15 | 得力/deli 9391三联出库单据(黄)(本) | 得力/deli9391 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略) (略)
联系人:机构管理员
联系电话:#
传真:
地址: (略) 朝阳镇街内
2、运维公司名称: (略)
联系人:客服人员
联系电话:400-881-7190
传真:0571-#
地址: (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
一、采购人名称: (略) (略)
二、供应商名称: (略) 金 (略)
三、采购项目名称: (略) (略) (略) 项目
四、采购项目编号:#7181
五、合同编号:11N#
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 旗牌 EHP-3 印油/印泥/印台 | 旗牌/ShachihataEHP-3 | 件 | 1.00 | 28 | 28 |
2 | 西玛 8805 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8805 | 本 | 5.00 | 40 | 200 |
3 | 安赛瑞 # 扫把 | 安赛瑞# | 把 | 1.00 | 20 | 20 |
4 | 得力 3221 经久耐用1号国旗/五星红旗(192*288cm) 3221旗帜 | 得力/deli3221 | 面 | 1.00 | 45 | 45 |
5 | 汰渍 洗衣粉2.8kg 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide洗衣粉2.8kg | 件 | 6.00 | 45 | 270 |
6 | 木木呷 黑色手提袋(马#袋)55*80 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋(马#袋)55*80 | 捆 | 20.00 | 10 | 200 |
7 | 木木呷 黑色手提袋(马#袋) 垃圾袋 | 木木呷黑色手提袋(马#袋) | 捆 | 10.00 | 5 | 50 |
8 | 得力 5684 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只)7.5厘米 | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
9 | 莱特 账本/账册(现金,银行,三栏。多栏,总账,保管等) | 莱特账本 | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
10 | 晨好 2246 档案盒12.5厘米(31*22.5*12)单个装 | 晨好2246 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
11 | 晨光/M&G ABS# 50mm长尾夹 12只/罐 | 晨光/M&GABS# | 筒 | 5.00 | 12 | 60 |
12 | 南孚 /NANFU /7号AAA电池聚能环碱性2粒装1.5V | 南孚/NANFU7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
13 | 得力/deli 2047 美工刀(混)(把) | 得力/deli2047 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
14 | 得力/deli 9386三联送(销)货单据(黄)87*175mm(本) | 得力/deli9386 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
15 | 得力/deli 9391三联出库单据(黄)(本) | 得力/deli9391 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略) (略)
联系人:机构管理员
联系电话:#
传真:
地址: (略) 朝阳镇街内
2、运维公司名称: (略)
联系人:客服人员
联系电话:400-881-7190
传真:0571-#
地址: (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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