绵阳市游仙区涪江街道办事处2023年度部门预算执行情况审计结果公告

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绵阳市游仙区涪江街道办事处2023年度部门预算执行情况审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定, (略) 成立审计组自2024年4月17日至2024年5月28日, (略) (略) 涪江街 (略) (以下简称:涪江街道)2023年度预算执行情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)涪江街道基本情况

涪江街道 (略) 财政一级预算单位,2019年起执行政府会计制度。内设综合办公室(挂人大工作办公室牌子)、党建工作办公室、社会事务办公室、社区建设指导办公室(挂应急管理办公室、生态环境办公室牌子)、经济发展和统计工作办公室(挂综合行政执法办公室、营商环境办公室牌子)、城市管理办公室(挂依法治理办公室、矛盾化解协调中心牌子)、财政工作办公室。

(二)预决算情况

2023年涪江街道预算收入总额(略).95元,其中:财政拨款收入(略).95元,其他收入 0.00 元,年初结转和结余(略)。决算支出总额(略).95元,结转和结余 (略)。

(三)经费收支情况

2023年涪江街道收入总额(略).95元,其中:财政拨款收入(略).95元,其他收入 0.00 元,年初结转和结余(略);支出总额(略).95元,其中:基本支出(略).64元、项目支出 (略).31元,年末结转和结余(略)。

(四)“三公”经费、会议费及培训费情况

公务接待费预算(略),账面支出(略);年底财政收回指标(略)。因公出国(境)费预算(略)。公务用车运行维护费预算(略)。会议费预算(略)、决算数(略),账面支出数(略)。培训费预算(略).00元、决算数(略).00元,账面支出数(略).00元。

二、审计评价意见

审计结果表明,涪江街道2023年度预算执行基本遵守了预算法和其他财经法规,经济业务事项基本符合国家现行财经法规的规定,所提供的会计资料能基本真实的反映其单位的预算编制执行情况。

三、审计发现的主要问题

(一)无预算支出(略).00元。

(二)应缴未缴财政资金(略).48元。

(三)部分费用支出票据不合规。

(四)未按部门预算支出经济分类科目核算,涉及金额(略).70元。

(五)少记固定资产(略).96元。

(六)部分预算项目绩效自评结果依据不充分。

(七)内控制度部分内容落实不到位。

四、审计建议

对审计发现的问题,已按规定分别 (略) 理,并针对性地提出加强预算编制管理、严格预算执行等审计建议。

五、审计整改情况

对本次审计发现的问题,涪江街道高度重视,及时组织开展了整改工作,现已全部整改完毕。


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?????????????????????????????????????????????2025年2月8日


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定, (略) 成立审计组自2024年4月17日至2024年5月28日, (略) (略) 涪江街 (略) (以下简称:涪江街道)2023年度预算执行情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)涪江街道基本情况

涪江街道 (略) 财政一级预算单位,2019年起执行政府会计制度。内设综合办公室(挂人大工作办公室牌子)、党建工作办公室、社会事务办公室、社区建设指导办公室(挂应急管理办公室、生态环境办公室牌子)、经济发展和统计工作办公室(挂综合行政执法办公室、营商环境办公室牌子)、城市管理办公室(挂依法治理办公室、矛盾化解协调中心牌子)、财政工作办公室。

(二)预决算情况

2023年涪江街道预算收入总额(略).95元,其中:财政拨款收入(略).95元,其他收入 0.00 元,年初结转和结余(略)。决算支出总额(略).95元,结转和结余 (略)。

(三)经费收支情况

2023年涪江街道收入总额(略).95元,其中:财政拨款收入(略).95元,其他收入 0.00 元,年初结转和结余(略);支出总额(略).95元,其中:基本支出(略).64元、项目支出 (略).31元,年末结转和结余(略)。

(四)“三公”经费、会议费及培训费情况

公务接待费预算(略),账面支出(略);年底财政收回指标(略)。因公出国(境)费预算(略)。公务用车运行维护费预算(略)。会议费预算(略)、决算数(略),账面支出数(略)。培训费预算(略).00元、决算数(略).00元,账面支出数(略).00元。

二、审计评价意见

审计结果表明,涪江街道2023年度预算执行基本遵守了预算法和其他财经法规,经济业务事项基本符合国家现行财经法规的规定,所提供的会计资料能基本真实的反映其单位的预算编制执行情况。

三、审计发现的主要问题

(一)无预算支出(略).00元。

(二)应缴未缴财政资金(略).48元。

(三)部分费用支出票据不合规。

(四)未按部门预算支出经济分类科目核算,涉及金额(略).70元。

(五)少记固定资产(略).96元。

(六)部分预算项目绩效自评结果依据不充分。

(七)内控制度部分内容落实不到位。

四、审计建议

对审计发现的问题,已按规定分别 (略) 理,并针对性地提出加强预算编制管理、严格预算执行等审计建议。

五、审计整改情况

对本次审计发现的问题,涪江街道高度重视,及时组织开展了整改工作,现已全部整改完毕。


?????????????????????????????????????????? (略) (略) (略)

?????????????????????????????????????????????2025年2月8日

    
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