关于胶水的采购项目合同履约验收公告

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关于胶水的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) 七零便利店

三、 *采购项目编号:(略)3145

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位: (略) (略)

六、 *验收日期:2025年2月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7090 胶水 40 1520.0 得力/deli\7090 验收通过
2 檀香 30 1260.0 \ 验收通过
3 免洗洗手液 40 1120.0 百能\抗菌洗手液500ml 验收通过
4 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 15 2295.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
5 黄(略)林241-3-1/2打印纸 10 780.0 (略)龙\A4 80g 验收通过
6 晨光/M&G 007 替芯/铅芯中性笔芯 水笔芯 替芯黑红蓝全针管葫芦头笔芯0.5 0.7 中性替芯 盒装替芯(20支/盒) 6128 6102 6150 6139 60 1200.0 晨光/M&G\007 验收通过
7 得力(deli)1511语音计算器 20 960.0 得力/deli\1511 验收通过
8 蓝天星 蓝(略)林 收银纸 热敏 80*60mm 400 1200.0 蓝天星\80*60mm 验收通过
9 金亿利648四格文件栏 40 1000.0 金亿利\648 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:宋娟





一、 *采购人名称: (略) (略)

二、 *履约供应商名称: (略) 七零便利店

三、 *采购项目编号:(略)3145

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位: (略) (略)

六、 *验收日期:2025年2月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7090 胶水 40 1520.0 得力/deli\7090 验收通过
2 檀香 30 1260.0 \ 验收通过
3 免洗洗手液 40 1120.0 百能\抗菌洗手液500ml 验收通过
4 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 15 2295.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
5 黄(略)林241-3-1/2打印纸 10 780.0 (略)龙\A4 80g 验收通过
6 晨光/M&G 007 替芯/铅芯中性笔芯 水笔芯 替芯黑红蓝全针管葫芦头笔芯0.5 0.7 中性替芯 盒装替芯(20支/盒) 6128 6102 6150 6139 60 1200.0 晨光/M&G\007 验收通过
7 得力(deli)1511语音计算器 20 960.0 得力/deli\1511 验收通过
8 蓝天星 蓝(略)林 收银纸 热敏 80*60mm 400 1200.0 蓝天星\80*60mm 验收通过
9 金亿利648四格文件栏 40 1000.0 金亿利\648 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:宋娟





    
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