关于美工刀的采购项目合同履约验收公告
关于美工刀的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: (略) 排绸乡中心小学
二、 *履约供应商名称: (略) 姚姚文具店
三、 *采购项目编号:*8639
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) 排绸乡中心小学
六、 *验收日期:2025年2月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 * 美工刀 | 12 | 60.0 | 得力/* | 验收通过 | |
2 | 易利丰 卡纸 彩色卡纸 | 1 | 1.0 | 易利丰/elifo\卡纸 | 验收通过 | |
3 | 得力 * 双面胶1.2cm/胶带/胶纸/胶条 | 30 | 60.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
4 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 66.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
5 | 红双喜 乒乓球拍 | 6 | 408.0 | 红双喜/DHS\1006 | 验收通过 | |
6 | 红双喜 羽毛球拍 | 3 | 444.0 | 红双喜/DHS\红双喜羽毛球拍 | 验收通过 | |
7 | 晨光 铅笔 | 24 | 240.0 | 晨光/M&G\AWP* | 验收通过 | |
8 | 晨光 HAGP1038 水笔中性笔 | 100 | 200.0 | 晨光/M&G\HAGP1038 | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 0371省力订书机(单位:台)黑 | 6 | 168.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 6001剪刀(混)(把) | 18 | 180.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略) 排绸乡中心小学
二、 *履约供应商名称: (略) 姚姚文具店
三、 *采购项目编号:*8639
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) 排绸乡中心小学
六、 *验收日期:2025年2月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 * 美工刀 | 12 | 60.0 | 得力/* | 验收通过 | |
2 | 易利丰 卡纸 彩色卡纸 | 1 | 1.0 | 易利丰/elifo\卡纸 | 验收通过 | |
3 | 得力 * 双面胶1.2cm/胶带/胶纸/胶条 | 30 | 60.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
4 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 66.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
5 | 红双喜 乒乓球拍 | 6 | 408.0 | 红双喜/DHS\1006 | 验收通过 | |
6 | 红双喜 羽毛球拍 | 3 | 444.0 | 红双喜/DHS\红双喜羽毛球拍 | 验收通过 | |
7 | 晨光 铅笔 | 24 | 240.0 | 晨光/M&G\AWP* | 验收通过 | |
8 | 晨光 HAGP1038 水笔中性笔 | 100 | 200.0 | 晨光/M&G\HAGP1038 | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 0371省力订书机(单位:台)黑 | 6 | 168.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 6001剪刀(混)(把) | 18 | 180.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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