关于夹子/收纳夹子的采购项目合同履约验收公告

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关于夹子/收纳夹子的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 第十一中学

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #9413

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 第十一中学

六、 *验收日期: 2025年2月20日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 强力 夹子/收纳夹子/粘钩 500 500.0 强力/QIANGLI\粘钩 验收通过
2 南孚 7号 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
3 得力 其它手动工具起钉器 4 20.0 得力/deli\0231 验收通过
4 得力 黑水笔芯 美工类黑水笔芯 12 144.0 得力/deli\黑水笔芯 验收通过
5 得力3896 塑封纸塑封膜A4过塑纸 25 1250.0 得力/deli\得力3896 验收通过
6 得力 A003B-01 中性笔黑水笔 40 480.0 得力/deli\A003B-01 验收通过
7 得力 0010 订书钉订书针 36 72.0 得力/deli\0010 验收通过
8 得力 8555S 票夹/长尾夹 36 288.0 得力/deli\8555S 验收通过
9 得力 8553S 票夹/长尾夹3号长尾夹 8 80.0 得力/deli\8553S 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 玛丽 点名册 24 48.0 玛丽\16k 验收通过
12 得力 6027 不锈钢剪刀 12 120.0 得力/deli\6027 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈红建






内容:

一、 *采购人名称: (略) 第十一中学

二、 *履约供应商名称: (略) (略)

三、 *采购项目编号: #9413

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位: (略) 第十一中学

六、 *验收日期: 2025年2月20日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 强力 夹子/收纳夹子/粘钩 500 500.0 强力/QIANGLI\粘钩 验收通过
2 南孚 7号 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
3 得力 其它手动工具起钉器 4 20.0 得力/deli\0231 验收通过
4 得力 黑水笔芯 美工类黑水笔芯 12 144.0 得力/deli\黑水笔芯 验收通过
5 得力3896 塑封纸塑封膜A4过塑纸 25 1250.0 得力/deli\得力3896 验收通过
6 得力 A003B-01 中性笔黑水笔 40 480.0 得力/deli\A003B-01 验收通过
7 得力 0010 订书钉订书针 36 72.0 得力/deli\0010 验收通过
8 得力 8555S 票夹/长尾夹 36 288.0 得力/deli\8555S 验收通过
9 得力 8553S 票夹/长尾夹3号长尾夹 8 80.0 得力/deli\8553S 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 玛丽 点名册 24 48.0 玛丽\16k 验收通过
12 得力 6027 不锈钢剪刀 12 120.0 得力/deli\6027 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 陈红建






    
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