关于便签本/便条纸/N次贴的采购项目合同履约验收公告

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关于便签本/便条纸/N次贴的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: (略) 第七中学

二、 *履约供应商名称: (略) 佳嘉文化用品经营部

三、 *采购项目编号: *3504

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 第七中学

六、 *验收日期: 2025年2月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 5 15.0 得力/deli\7733 验收通过
2 得力 *A 文件袋 6 21.0 得力/deli\*A 验收通过
3 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 16.0 得力/deli\8555ES 验收通过
4 得力 8551ES 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli\8551ES 验收通过
5 得力 S20 中性笔 1 20.0 得力/deli\S20 验收通过
6 得力 S62 中性笔 2 60.0 得力/deli\S62 验收通过
7 中华牌 101 2B 铅笔 1 12.0 中华牌\101 2B 验收通过
8 得力 BP115 PU/PVC笔记本 2 20.0 得力/deli\BP115 验收通过
9 得力 5683 档案盒 3 30.0 得力/deli\5683 验收通过
10 得力 7635 记事本 A5软面抄 2 4.0 得力/deli\7635 验收通过
11 得力 6001 剪刀 1 10.0 得力/deli\6001 验收通过
12 得力 7103 胶棒 1 18.0 得力/deli\7103 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 张兵






内容:

一、 *采购人名称: (略) 第七中学

二、 *履约供应商名称: (略) 佳嘉文化用品经营部

三、 *采购项目编号: *3504

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: (略) 第七中学

六、 *验收日期: 2025年2月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 5 15.0 得力/deli\7733 验收通过
2 得力 *A 文件袋 6 21.0 得力/deli\*A 验收通过
3 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 16.0 得力/deli\8555ES 验收通过
4 得力 8551ES 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli\8551ES 验收通过
5 得力 S20 中性笔 1 20.0 得力/deli\S20 验收通过
6 得力 S62 中性笔 2 60.0 得力/deli\S62 验收通过
7 中华牌 101 2B 铅笔 1 12.0 中华牌\101 2B 验收通过
8 得力 BP115 PU/PVC笔记本 2 20.0 得力/deli\BP115 验收通过
9 得力 5683 档案盒 3 30.0 得力/deli\5683 验收通过
10 得力 7635 记事本 A5软面抄 2 4.0 得力/deli\7635 验收通过
11 得力 6001 剪刀 1 10.0 得力/deli\6001 验收通过
12 得力 7103 胶棒 1 18.0 得力/deli\7103 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 张兵






    
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