关于贴纸的采购项目合同履约验收公告

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关于贴纸的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) (略) 湘府英才小学

二、 *履约供应商名称:湖 (略)

三、 *采购项目编号:*6795

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) (略) 湘府英才小学

六、 *验收日期:2025年2月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金值 贴纸 50 595.0 金值\JK0061 验收通过
2 得力 LQ392 抹布 100 600.0 得力/deli\LQ392 验收通过
3 得力 5049 报告夹 30 417.0 得力/deli\5049 验收通过
4 晨光 ADM*B 文件栏 4 164.0 晨光/M&G\ADM*B 验收通过
5 罗技 M240 无线鼠标 3 336.0 罗技/Logitech\M240 验收通过
6 齐心 B2000 笔筒/座/插/架 10 398.0 齐心/Comix\B2000 验收通过
7 齐心 文件篮 10 241.7 齐心/Comix\B2111蓝 验收通过
8 得力 S555 马克笔 30 534.0 得力/deli\S555 验收通过
9 得力 * 双面胶带 5 125.0 得力/deli\* 验收通过
10 晨光 ASBN7114 固体胶棒 40 152.0 晨光/M&G\ASBN7114 验收通过
11 晨光 ARCN8289 挂钩/粘钩 30 186.0 晨光/M&G\ARCN8289 验收通过
12 信发 贴纸 10 89.0 信发\TN-315 验收通过
13 得力 DL-1532 专用计算器 计算器 2 70.0 得力/deli\DL-1532 验收通过
14 双鹿 5号 普通干电池 200 190.0 双鹿\5号 验收通过
15 得力 8555ES 5号长尾夹 30 233.7 得力/deli\8555ES 验收通过
16 晨光 8001 替芯/铅芯 中性笔芯 40 504.0 晨光/M&G\8001 验收通过
17 斯图 磁性贴 10 200.0 斯图/SITOO\1223 验收通过
18 晨光 AJD957F1 胶带/胶纸/胶条 无痕纳米双面胶带 20 170.0 晨光/M&G\AJD957F1 验收通过
19 得力 5502 文件袋 100 140.0 得力/deli\5502 验收通过
20 公牛 GN-B2060 电源插座 6 270.0 公牛/BULL\GN-B2060 验收通过
21 晨光 ADM* 档案夹 40 52.0 晨光/M&G\ADM* 验收通过
22 禧天龙 6078 收纳箱/盒/袋 10 980.0 禧天龙\6078 验收通过
23 庄太太 40升蓝红双桶 双筒垃圾桶 10 680.0 庄太太\40升蓝红双桶 验收通过
24 六神 驱蚊花露水(冰莲香型)180ml 喷雾 10 190.0 六神/Liushen\驱蚊花露水(冰莲香型)180ml 验收通过
25 晨光 ASS* 剪刀 40 180.0 晨光/M&G\ASS* 验收通过
26 彩虹 5155 蚊香/蚊香液 蚊香液 20 370.0 彩虹/RAINBOW\5155 验收通过
27 维达 V2900A 抽纸 40 476.0 维达/Vinda\V2900A 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:郭湘玉





一、 *采购人名称: (略) (略) 湘府英才小学

二、 *履约供应商名称:湖 (略)

三、 *采购项目编号:*6795

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位: (略) (略) 湘府英才小学

六、 *验收日期:2025年2月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金值 贴纸 50 595.0 金值\JK0061 验收通过
2 得力 LQ392 抹布 100 600.0 得力/deli\LQ392 验收通过
3 得力 5049 报告夹 30 417.0 得力/deli\5049 验收通过
4 晨光 ADM*B 文件栏 4 164.0 晨光/M&G\ADM*B 验收通过
5 罗技 M240 无线鼠标 3 336.0 罗技/Logitech\M240 验收通过
6 齐心 B2000 笔筒/座/插/架 10 398.0 齐心/Comix\B2000 验收通过
7 齐心 文件篮 10 241.7 齐心/Comix\B2111蓝 验收通过
8 得力 S555 马克笔 30 534.0 得力/deli\S555 验收通过
9 得力 * 双面胶带 5 125.0 得力/deli\* 验收通过
10 晨光 ASBN7114 固体胶棒 40 152.0 晨光/M&G\ASBN7114 验收通过
11 晨光 ARCN8289 挂钩/粘钩 30 186.0 晨光/M&G\ARCN8289 验收通过
12 信发 贴纸 10 89.0 信发\TN-315 验收通过
13 得力 DL-1532 专用计算器 计算器 2 70.0 得力/deli\DL-1532 验收通过
14 双鹿 5号 普通干电池 200 190.0 双鹿\5号 验收通过
15 得力 8555ES 5号长尾夹 30 233.7 得力/deli\8555ES 验收通过
16 晨光 8001 替芯/铅芯 中性笔芯 40 504.0 晨光/M&G\8001 验收通过
17 斯图 磁性贴 10 200.0 斯图/SITOO\1223 验收通过
18 晨光 AJD957F1 胶带/胶纸/胶条 无痕纳米双面胶带 20 170.0 晨光/M&G\AJD957F1 验收通过
19 得力 5502 文件袋 100 140.0 得力/deli\5502 验收通过
20 公牛 GN-B2060 电源插座 6 270.0 公牛/BULL\GN-B2060 验收通过
21 晨光 ADM* 档案夹 40 52.0 晨光/M&G\ADM* 验收通过
22 禧天龙 6078 收纳箱/盒/袋 10 980.0 禧天龙\6078 验收通过
23 庄太太 40升蓝红双桶 双筒垃圾桶 10 680.0 庄太太\40升蓝红双桶 验收通过
24 六神 驱蚊花露水(冰莲香型)180ml 喷雾 10 190.0 六神/Liushen\驱蚊花露水(冰莲香型)180ml 验收通过
25 晨光 ASS* 剪刀 40 180.0 晨光/M&G\ASS* 验收通过
26 彩虹 5155 蚊香/蚊香液 蚊香液 20 370.0 彩虹/RAINBOW\5155 验收通过
27 维达 V2900A 抽纸 40 476.0 维达/Vinda\V2900A 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:郭湘玉





    
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