关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

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关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称: (略) (略) 白箬铺 (略)

二、 *履约供应商名称:长沙 (略)

三、 *采购项目编号:(略)1301

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位: (略) (略) 白箬铺 (略)

六、 *验收日期:2025年3月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光/M&G ADM(略) 档案盒 10 109.0 晨光/M&G\ADM(略) 验收通过
2 得力 9879 印油/印泥/印台 10 103.5 得力/deli\9879 验收通过
3 晨光12#防伪订书钉ABS(略) 10 15.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
4 金井 其它茶叶 10 480.0 金井\特级绿茶200g 验收通过
5 得力 3715 有线鼠标 5 175.0 得力/deli\3715 验收通过
6 得力 3712 键盘 5 299.5 得力/deli\3712 验收通过
7 得力 8565 票夹/长尾夹( 40只19mm黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 小号8565) 5 39.95 得力/deli\8565 验收通过
8 得力 8563 票夹/长尾夹 5 58.75 得力/deli\8563 验收通过
9 得力 8561-1 票夹/长尾夹 3 42.0 得力/(略) 验收通过
10 爱普生 T672 墨粉/碳粉原装672墨水 19 1140.0 爱普生/Epson\T672 验收通过
11 南孚 (略)B 普通干电池 8 80.0 南孚/(略)B 验收通过
12 仙鹤 80*80 收银纸 100 850.0 仙鹤\80*80 验收通过
13 得力 S01红色 中性笔 3 64.47 得力/deli\S01红色 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:张友志





一、 *采购人名称: (略) (略) 白箬铺 (略)

二、 *履约供应商名称:长沙 (略)

三、 *采购项目编号:(略)1301

四、 *合同编号:(略)

五、 *验收单位: (略) (略) 白箬铺 (略)

六、 *验收日期:2025年3月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光/M&G ADM(略) 档案盒 10 109.0 晨光/M&G\ADM(略) 验收通过
2 得力 9879 印油/印泥/印台 10 103.5 得力/deli\9879 验收通过
3 晨光12#防伪订书钉ABS(略) 10 15.0 晨光/M&G\ABS(略) 验收通过
4 金井 其它茶叶 10 480.0 金井\特级绿茶200g 验收通过
5 得力 3715 有线鼠标 5 175.0 得力/deli\3715 验收通过
6 得力 3712 键盘 5 299.5 得力/deli\3712 验收通过
7 得力 8565 票夹/长尾夹( 40只19mm黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 小号8565) 5 39.95 得力/deli\8565 验收通过
8 得力 8563 票夹/长尾夹 5 58.75 得力/deli\8563 验收通过
9 得力 8561-1 票夹/长尾夹 3 42.0 得力/(略) 验收通过
10 爱普生 T672 墨粉/碳粉原装672墨水 19 1140.0 爱普生/Epson\T672 验收通过
11 南孚 (略)B 普通干电池 8 80.0 南孚/(略)B 验收通过
12 仙鹤 80*80 收银纸 100 850.0 仙鹤\80*80 验收通过
13 得力 S01红色 中性笔 3 64.47 得力/deli\S01红色 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:张友志





    
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