车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告第1批

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车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告第1批

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-#

二、合同名称: (略) 车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:KLXZFCG-DDFW-2025-#

四、项目名称: (略) 车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(#方): (略)

地址:内蒙 (略) - (略) -开鲁县开 (略) 15号

联系方式:#

供应商(#方):开鲁县开鲁镇朱文汽车修配厂

地址:开鲁县开鲁镇西关村

联系方式:#

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调清洗剂,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
2 灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
3 电瓶,采购数量:1.0000; 1(组) 550.00 550.00
4 螺丝,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
5 雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 115.00 115.00
6 前刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
7 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
8 立轴,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
9 助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 95.00 95.00
10 半轴,采购数量:1.0000; 1(个) 1160.00 1160.00
11 清洗剂,采购数量:1.0000; 1(桶) 15.00 15.00
12 后雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
13 修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 150.00 150.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰###元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调清洗剂,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
2 灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
3 电瓶,采购数量:1.0000; 1(组) 550.00 550.00
4 螺丝,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
5 雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 115.00 115.00
6 前刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
7 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
8 立轴,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
9 助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 95.00 95.00
10 半轴,采购数量:1.0000; 1(个) 1160.00 1160.00
11 清洗剂,采购数量:1.0000; 1(桶) 15.00 15.00
12 后雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
13 修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 150.00 150.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰###元整

八、验收日期:2025年03月10日

九、验收组成员:王辉 金小玲 孙超宇 周佳仁 卢英杰 李庆杰 李鹏

十、验收意见:验收合格后付款

十一、其他补充事宜:

(略)

2025年03月10日

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-#

二、合同名称: (略) 车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:KLXZFCG-DDFW-2025-#

四、项目名称: (略) 车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(#方): (略)

地址:内蒙 (略) - (略) -开鲁县开 (略) 15号

联系方式:#

供应商(#方):开鲁县开鲁镇朱文汽车修配厂

地址:开鲁县开鲁镇西关村

联系方式:#

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调清洗剂,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
2 灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
3 电瓶,采购数量:1.0000; 1(组) 550.00 550.00
4 螺丝,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
5 雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 115.00 115.00
6 前刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
7 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
8 立轴,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
9 助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 95.00 95.00
10 半轴,采购数量:1.0000; 1(个) 1160.00 1160.00
11 清洗剂,采购数量:1.0000; 1(桶) 15.00 15.00
12 后雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
13 修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 150.00 150.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰###元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调清洗剂,采购数量:2.0000; 2(桶) 55.00 110.00
2 灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 15.00 15.00
3 电瓶,采购数量:1.0000; 1(组) 550.00 550.00
4 螺丝,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
5 雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 115.00 115.00
6 前刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
7 后刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
8 立轴,采购数量:2.0000; 2(个) 150.00 300.00
9 助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 95.00 95.00
10 半轴,采购数量:1.0000; 1(个) 1160.00 1160.00
11 清洗剂,采购数量:1.0000; 1(桶) 15.00 15.00
12 后雨刷器片,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
13 修理费,采购数量:1.0000; 1(次) 150.00 150.00

合同金额: #,大写(人民币):#仟#佰###元整

八、验收日期:2025年03月10日

九、验收组成员:王辉 金小玲 孙超宇 周佳仁 卢英杰 李庆杰 李鹏

十、验收意见:验收合格后付款

十一、其他补充事宜:

(略)

2025年03月10日

    
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