凤凰城中卫部年度辅材采购

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凤凰城中卫部年度辅材采购



采购标题:凤凰 (略) 年度辅材采购询价采购公告
询比价
(略) RA 点击查看>> 采购方式公开
采购员登录后可见联系电话登录后可见
报名截至时间2022-05-05 00:00报价截至时间2022-05-10 15:09

物料信息


物料代码

物料名称

(略)

品牌

采购数量

计量单位

要求交货期

备注


扎丝
350型
1
kg
2022-05-20
套筒
28
1

2022-05-20
套丝轮
3
1

2022-05-20
护目镜片
黑/白
1

2022-05-20
导电嘴
1.2
1

2022-05-20
电极
P80
1

2022-05-20
螺丝
1.0
1

2022-05-20
焊*开关
1.0
1

2022-05-20
机床割*
1.0
1

2022-05-20
托辊
750
1

2022-05-20

12380到第1页共 797 条
询单要求
询价条款

一、交货地址:宁夏中卫市沙坡头区宁夏钢铁(集团) (略)

二、保证金额度:0元


三、商务条款:
产品规格、数量、名称、价格详见附表1 本合同必须体现总价(含13%增值税) 附表1中的单价为卖方运抵买方指定交货地点的交货价。若合同期间内物资价格大幅波动,双方协商确定供货单价。上述数量为暂定量, 点击查看>> 方可根据实际需要进行数量增减。 点击查看>> 方减少数量的,不属于违约; 点击查看>> 方增加数量的, 点击查看>> 方应按合同其他条款执行。 合同履行期限,自 2022 年 6 月1日至 2023年 6月 1 日;该期限为暂定期限, 点击查看>> 方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前 3 日通知 点击查看>> 方。合同无预付款。1、每月的 20 日为当月的结算截止日期,双方根据 点击查看>> 方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。 2、双方特别约定:遵循“先开票、后付款”的原则, 点击查看>> 方支付前, 点击查看>> 方应按双方确认的应付金额向 点击查看>> 方提供13%增值税专用发票,并于发票开具后 3 日内提交给 点击查看>> 方。 点击查看>> 方收到 点击查看>> 方发票后,按合同约定向 点击查看>> 方付款。 3、货款支付,当月结算完成后开具国家正式足额13%增值税专用发票, 点击查看>> 方收到发票后40日内支付至已结算款的100%。
四、技术条款:
1、 (略) 供物资必须严格按照附 (略) 执行,出现需提供图纸或其它技术参数的,电话沟通或邮件沟通。 2、 (略) 供物资必须保质保量,按 (略) (略) 。

五、注册资本必须大于等于100万元









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采购标题:凤凰 (略) 年度辅材采购询价采购公告
询比价
(略) RA 点击查看>> 采购方式公开
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物料信息


物料代码

物料名称

(略)

品牌

采购数量

计量单位

要求交货期

备注


扎丝
350型
1
kg
2022-05-20
套筒
28
1

2022-05-20
套丝轮
3
1

2022-05-20
护目镜片
黑/白
1

2022-05-20
导电嘴
1.2
1

2022-05-20
电极
P80
1

2022-05-20
螺丝
1.0
1

2022-05-20
焊*开关
1.0
1

2022-05-20
机床割*
1.0
1

2022-05-20
托辊
750
1

2022-05-20

12380到第1页共 797 条
询单要求
询价条款

一、交货地址:宁夏中卫市沙坡头区宁夏钢铁(集团) (略)

二、保证金额度:0元


三、商务条款:
产品规格、数量、名称、价格详见附表1 本合同必须体现总价(含13%增值税) 附表1中的单价为卖方运抵买方指定交货地点的交货价。若合同期间内物资价格大幅波动,双方协商确定供货单价。上述数量为暂定量, 点击查看>> 方可根据实际需要进行数量增减。 点击查看>> 方减少数量的,不属于违约; 点击查看>> 方增加数量的, 点击查看>> 方应按合同其他条款执行。 合同履行期限,自 2022 年 6 月1日至 2023年 6月 1 日;该期限为暂定期限, 点击查看>> 方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前 3 日通知 点击查看>> 方。合同无预付款。1、每月的 20 日为当月的结算截止日期,双方根据 点击查看>> 方检验合格及共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。 2、双方特别约定:遵循“先开票、后付款”的原则, 点击查看>> 方支付前, 点击查看>> 方应按双方确认的应付金额向 点击查看>> 方提供13%增值税专用发票,并于发票开具后 3 日内提交给 点击查看>> 方。 点击查看>> 方收到 点击查看>> 方发票后,按合同约定向 点击查看>> 方付款。 3、货款支付,当月结算完成后开具国家正式足额13%增值税专用发票, 点击查看>> 方收到发票后40日内支付至已结算款的100%。
四、技术条款:
1、 (略) 供物资必须严格按照附 (略) 执行,出现需提供图纸或其它技术参数的,电话沟通或邮件沟通。 2、 (略) 供物资必须保质保量,按 (略) (略) 。

五、注册资本必须大于等于100万元









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