财务收支及内控合规审计

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财务收支及内控合规审计

审合同

财务收支及内控合规审计

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采购方式: 直接采购

浏览次数: 17

公告中

2022-07-08 16:28:36
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

需求描述:

要求专业审计人员审计,做到公平公正保密。

预算金额: ¥ 点击查看>>

发布时间: 2022-07-08 16:28

(略) : 点击查看>>

采购人信息

重庆市双桥经济技术开发区邮亭工 (略)

允许1家中选;

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