区属国有企业股权投资活动内控审计采购
区属国有企业股权投资活动内控审计采购
需求描述:
1.对被审计单位股权投资活动呢以下环节进行审计:投前的风险管理,如可行性研究、尽职调查、风险评估等;投后的履职尽责,如出资人监管、股东代表履职、经营业绩监控等;投资资金使用合规性,如资金支付审批流程合规性。
2.设计具有代表性的指标对选定的投资项目进行经济效益和社会效益进行评价。对被投资企业的管理规范性进行评价,重点关注资金管理和收入费用。评价的依据可以合理利用被投资企业的其他外部审计报告或监督检查结论。
3.书面沟通审计中发现的被审计单位股权投资活动所有内部控制缺陷,并在审计报告中披露。
展开预算金额:¥*元
发布时间:2022-10-13 15:38
采购编号:*
允许1家中选;
采购需求方信息
(略) 璧山区国有资产管理中心
需求描述:
1.对被审计单位股权投资活动呢以下环节进行审计:投前的风险管理,如可行性研究、尽职调查、风险评估等;投后的履职尽责,如出资人监管、股东代表履职、经营业绩监控等;投资资金使用合规性,如资金支付审批流程合规性。
2.设计具有代表性的指标对选定的投资项目进行经济效益和社会效益进行评价。对被投资企业的管理规范性进行评价,重点关注资金管理和收入费用。评价的依据可以合理利用被投资企业的其他外部审计报告或监督检查结论。
3.书面沟通审计中发现的被审计单位股权投资活动所有内部控制缺陷,并在审计报告中披露。
展开预算金额:¥*元
发布时间:2022-10-13 15:38
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(略) 璧山区国有资产管理中心
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