2021年度内部审计

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2021年度内部审计

审合同

2021年度内部审计

预算金额: ¥5000

采购方式: 直接采购

浏览次数: 9

公告中

2022-11-04 10:35:38
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

需求描述:

1. 审计2021年度单位预算执行及财政收支情况的单位: (略) 场综合执法支队。
2. 审计2021年度专项资金使用管理情况的单位及项目:文化馆免费开放专项资金。
展开

预算金额: ¥5000 元

发布时间: 2022-11-04 10:35

采购编号: *

允许1家中选;

采购需求方信息

(略) (略) 场行政执法支队

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
2021年度内部审计 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)南川分所 5000.00 5000.00 5000.00 - 成交 2022-11-04 10:42
已中选
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预算金额: ¥5000

采购方式: 直接采购

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1. 审计2021年度单位预算执行及财政收支情况的单位: (略) 场综合执法支队。
2. 审计2021年度专项资金使用管理情况的单位及项目:文化馆免费开放专项资金。
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(略) (略) 场行政执法支队

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
2021年度内部审计 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)南川分所 5000.00 5000.00 5000.00 - 成交 2022-11-04 10:42
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