内部审计服务

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审合同

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预算金额: ¥35000

采购方式: 直接采购

浏览次数: 42

公告中

** 10:50:41
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

需求描述:

对2021年11月至2022年9月的财务管理情况、重大经济决策情况、财政政策执行情况、内部控制制度建立及执行情况等提供管理咨询服务,协助完善财务相关内部控制制度。
展开

预算金额: ¥35000 元

发布时间: ** 10:50

采购编号: *

允许1家中选;

采购需求方信息

中国 (略) 万州区委员会政法委员会办公室

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
内部审计服务 重庆立信 (略) 30000.00 30000.00 30000.00 - 成交 ** 11:19
已中选
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