2022年度审计业务、内部控制审计业务采购

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2022年度审计业务、内部控制审计业务采购


询价标题2022年度审计业务、内部控制审计业务
场次号XJ*
询价开始时间** 17:00:00.0
询价结束时间** 23:59:00.0
保证金0.0 元
参与方式非定向询价
出价方式一次性出价
发布单位北方 (略)
最终用户北方导航 (略)
联系人米虹霓
联系方式*
付款方式
附件
审计事项简介1.审计事项:对公司按照企业会计准则编制的财务报表,包括2022年12 (略) 资产负债表、20 (略) 利润表、 (略) 现金流量表、 (略) 股东权益变动表以及财务报表附注进行审计; (略) 按照企业会计准则编制的**日的资产负债表, **月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。 2.内部控制审计事项:对公司截至**日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。


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审计事项简介1.审计事项:对公司按照企业会计准则编制的财务报表,包括2022年12 (略) 资产负债表、20 (略) 利润表、 (略) 现金流量表、 (略) 股东权益变动表以及财务报表附注进行审计; (略) 按照企业会计准则编制的**日的资产负债表, **月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。 2.内部控制审计事项:对公司截至**日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。

    
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