2023年湖南中医药高等专科学校预算
2023年湖南中医药高等专科学校预算
目录
第一部分2023年单位预算说明
第二部分2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算收入表
4、支出总表
5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A
10、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B
11、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C
12、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A
13、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B
14、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C
15、财政拨款收支总表
16、一般公共预算支出表
17、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算“三公”经费支出表
24、政府性基金预算支出表
25、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
26、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
27、国有资本经营预算支出表
28、财政专户管理资金预算支出表
29、单位资金支出预算表
30、省级专项资金预算汇总表
31、单位新增资产汇总表
32、政府采购预算表
33、政府购买服务支出预算表
34、单位资产及设备情况表
35、单位人员情况信息表
36、专项资金绩效目标表
37、其他资金绩效目标表
38、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
学校始建于1959年,2004年经教育部批准升格为湖南中医药高等专科学校,2018年 (略) (略) 校培育单位。 (略) 政府举办,行政 (略) 卫生健康委,业务 (略) 教育厅。学校现有芦淞、云龙两个校区,占地共700余亩,在校学生1.1万人。学校现有教师总数596人,学校 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) (部),开设有中医学、中医骨伤、临床医学、医学影像技术等19个专业。学校有国家级精品资源共享课程1门,省级精品在线开放课程11门,省级专业教学资源库2个; (略) 校企合作人才培养示范基地4个, (略) 1所( (略) ),非直 (略) 3所, (略) 19所,实衡。
(4)一般公共预算拨款上年结转结余2013.44万元,较去年(1527.51万元)总体增加485.49万元,主要原因是2022年年底财政下达高职生均 (略) 级奖补清算专项资金1425万元。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算总计19651.68万元,其中,教育支出16788.34万元,科学技术支出0.07万元(结余),社会保障和就业支出738.53万元,卫生健康支出1298.74万元,住房保障支出826万元。支出预算总额较去年(17499.96万元)增加2151.72万元,主要原因是一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金(非税)收入、上年结转结余资金等收入较去年都有所增加相应支出预算也有所增加。
三、一般公共预算拨款支出(含上级财政补助支出)
2023年本单位一般公共预算拨款(含上级财政补助支出)支出预算12068.04万元(本年预算10054.6万元,上年结转结余2013.44万元),其中,教育支出9504.70万元,占73.76 %;社会保障和就业支出738.53万元,占6.12 %;卫生健康支出1298.74万元,占10.76%;住房保障支出526.00万元,占4.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年本单位一般公共预算拨款基本支出预算数5486.60万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、社会保障、助学金等人员经费以及办公费、印刷费、维修(护)费用等公用经费。
(二)项目支出
2023年本单位一般公共预算拨款项目支出预算数6581.44万元,主要是学校为完成特定教学工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括上年中医药专项、生均拨款、助学金等结转项目资金2013.44万元,本年预算项目资金4568万元。本年主要预算项目主要有中医药专项311万元, (略) 楚怡高水平高职学校和专业群(省双高)项目4257万元(含双一流专项746万元、提质培优(生均拨款)-省级资金1495万元、提质培优(生均拨款)-中央资金2016万元)。以上项目的实施将有利于加快推进我校职业教育现代化,更好地支撑国家经济社会持续健康发展,办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本单位无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,财政专户管理资金“三公”经费支出预算89万元,其中:公务接待费35万元;公务用车购置费25万元;公务用车运行费29万元。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元;培训费预算270万元,拟开展2022-2023年中医类别助理全科医生理论培训、 (略) 西学中人才培训、中医技能培训班共计800余人;2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购当年预算总额3857万元,其中,货物类采购预算2922万元;工程类采购预算785万元;服务类采购预算150万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位办公业务用房97598平方米,配套设施用房87297平方米,服务器及计算机分别为36台及2538台,租用专线10条,直拨电话65部,打印机44台,复印件312台,电力空调581台,电梯6台,公务用车4辆。
2023年拟新增配置小型轿车1辆,以替换已到报废期车辆,该车辆主要用公务接待、公务外出等;新增配备单位价值50万元 以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为19651.68万元,项目支出类型分为人员类项目、日常运转项目、特定目标重点突破项目。
1、学校整体绩效目标
2023年学校坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的“二十大”学高职学校和专业群(省双高)项目预算绩效目标:到2025年,学校治理水平和人才培养质量明显提高,中医药健康类专业群高水平发展,结构化教师教 (略) 内一流;建成面向基层中医药健康服务领域的高素质复合型技术技能人才培养高地;建成聚焦中医药健康服务等领域的中医药适宜技术研发与成果转化服务高地;建成展现时代风采、融中医药文化和产业文化于一体的神农中医药文化传承创新高地;建成五全智慧校园;形成服务“一带一路”倡议的中医药职教品牌;建成具有示范引领作用的高水平学校。
(2)2023年中医药专项绩效目标:开展中医药综合服务与管理能力提升培训;开展中医药康养旅游精品线路景点(体验基地)建设项目;开展药膳饮食推广项目;开展中医药健康服务业发展评价编制项目;支持立项2023年度中医药科研课题≥200个; (略) 中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武;开展19个中医药文化科普宣传教育基地建设,提升中医药文化宣传传播能力;营造浓厚中医药科普氛围中医药综合改革示范区建设等宣传力度,扩大中医药在民众中的影响力。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费: (略) (市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
目录
第一部分2023年单位预算说明
第二部分2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算收入表
4、支出总表
5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A
10、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B
11、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C
12、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A
13、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B
14、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C
15、财政拨款收支总表
16、一般公共预算支出表
17、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算“三公”经费支出表
24、政府性基金预算支出表
25、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
26、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
27、国有资本经营预算支出表
28、财政专户管理资金预算支出表
29、单位资金支出预算表
30、省级专项资金预算汇总表
31、单位新增资产汇总表
32、政府采购预算表
33、政府购买服务支出预算表
34、单位资产及设备情况表
35、单位人员情况信息表
36、专项资金绩效目标表
37、其他资金绩效目标表
38、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
学校始建于1959年,2004年经教育部批准升格为湖南中医药高等专科学校,2018年 (略) (略) 校培育单位。 (略) 政府举办,行政 (略) 卫生健康委,业务 (略) 教育厅。学校现有芦淞、云龙两个校区,占地共700余亩,在校学生1.1万人。学校现有教师总数596人,学校 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) (部),开设有中医学、中医骨伤、临床医学、医学影像技术等19个专业。学校有国家级精品资源共享课程1门,省级精品在线开放课程11门,省级专业教学资源库2个; (略) 校企合作人才培养示范基地4个, (略) 1所( (略) ),非直 (略) 3所, (略) 19所,实衡。
(4)一般公共预算拨款上年结转结余2013.44万元,较去年(1527.51万元)总体增加485.49万元,主要原因是2022年年底财政下达高职生均 (略) 级奖补清算专项资金1425万元。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算总计19651.68万元,其中,教育支出16788.34万元,科学技术支出0.07万元(结余),社会保障和就业支出738.53万元,卫生健康支出1298.74万元,住房保障支出826万元。支出预算总额较去年(17499.96万元)增加2151.72万元,主要原因是一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金(非税)收入、上年结转结余资金等收入较去年都有所增加相应支出预算也有所增加。
三、一般公共预算拨款支出(含上级财政补助支出)
2023年本单位一般公共预算拨款(含上级财政补助支出)支出预算12068.04万元(本年预算10054.6万元,上年结转结余2013.44万元),其中,教育支出9504.70万元,占73.76 %;社会保障和就业支出738.53万元,占6.12 %;卫生健康支出1298.74万元,占10.76%;住房保障支出526.00万元,占4.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年本单位一般公共预算拨款基本支出预算数5486.60万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、社会保障、助学金等人员经费以及办公费、印刷费、维修(护)费用等公用经费。
(二)项目支出
2023年本单位一般公共预算拨款项目支出预算数6581.44万元,主要是学校为完成特定教学工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括上年中医药专项、生均拨款、助学金等结转项目资金2013.44万元,本年预算项目资金4568万元。本年主要预算项目主要有中医药专项311万元, (略) 楚怡高水平高职学校和专业群(省双高)项目4257万元(含双一流专项746万元、提质培优(生均拨款)-省级资金1495万元、提质培优(生均拨款)-中央资金2016万元)。以上项目的实施将有利于加快推进我校职业教育现代化,更好地支撑国家经济社会持续健康发展,办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本单位无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,财政专户管理资金“三公”经费支出预算89万元,其中:公务接待费35万元;公务用车购置费25万元;公务用车运行费29万元。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元;培训费预算270万元,拟开展2022-2023年中医类别助理全科医生理论培训、 (略) 西学中人才培训、中医技能培训班共计800余人;2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购当年预算总额3857万元,其中,货物类采购预算2922万元;工程类采购预算785万元;服务类采购预算150万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位办公业务用房97598平方米,配套设施用房87297平方米,服务器及计算机分别为36台及2538台,租用专线10条,直拨电话65部,打印机44台,复印件312台,电力空调581台,电梯6台,公务用车4辆。
2023年拟新增配置小型轿车1辆,以替换已到报废期车辆,该车辆主要用公务接待、公务外出等;新增配备单位价值50万元 以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为19651.68万元,项目支出类型分为人员类项目、日常运转项目、特定目标重点突破项目。
1、学校整体绩效目标
2023年学校坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的“二十大”学高职学校和专业群(省双高)项目预算绩效目标:到2025年,学校治理水平和人才培养质量明显提高,中医药健康类专业群高水平发展,结构化教师教 (略) 内一流;建成面向基层中医药健康服务领域的高素质复合型技术技能人才培养高地;建成聚焦中医药健康服务等领域的中医药适宜技术研发与成果转化服务高地;建成展现时代风采、融中医药文化和产业文化于一体的神农中医药文化传承创新高地;建成五全智慧校园;形成服务“一带一路”倡议的中医药职教品牌;建成具有示范引领作用的高水平学校。
(2)2023年中医药专项绩效目标:开展中医药综合服务与管理能力提升培训;开展中医药康养旅游精品线路景点(体验基地)建设项目;开展药膳饮食推广项目;开展中医药健康服务业发展评价编制项目;支持立项2023年度中医药科研课题≥200个; (略) 中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武;开展19个中医药文化科普宣传教育基地建设,提升中医药文化宣传传播能力;营造浓厚中医药科普氛围中医药综合改革示范区建设等宣传力度,扩大中医药在民众中的影响力。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费: (略) (市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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