内部审计

内容
 
发送至邮箱

内部审计

待评价

内部审计

预算金额: ¥20000

采购方式: 直接采购

浏览次数: 33

公告中

** 10:42:18

审合同

** 11:01:55
3

待评价

4

已完成

需求基本信息

需求描述:

审查2022年5月至2023年4月 单位内控制度建立执行情况 ,财务收支情况及资产管理情况等。

预算金额: ¥20000 元

发布时间: ** 10:42

采购编号: *

允许1家中选;

采购需求方信息

(略) 万州区 (略)

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
内部审计 重庆立信 (略) 20000.00 20000.00 20000.00 - 成交 ** 10:59
已中选
已中选
待评价

内部审计

预算金额: ¥20000

采购方式: 直接采购

浏览次数: 33

公告中

** 10:42:18

审合同

** 11:01:55
3

待评价

4

已完成

需求基本信息

需求描述:

审查2022年5月至2023年4月 单位内控制度建立执行情况 ,财务收支情况及资产管理情况等。

预算金额: ¥20000 元

发布时间: ** 10:42

采购编号: *

允许1家中选;

采购需求方信息

(略) 万州区 (略)

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
内部审计 重庆立信 (略) 20000.00 20000.00 20000.00 - 成交 ** 10:59
已中选
已中选
    
查看详情》
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

登录

最近搜索

热门搜索