2022年内部控制报告及内部控制风险评估

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2022年内部控制报告及内部控制风险评估

审合同

2022年内部控制报告及内部控制风险评估

预算金额: ¥8000

采购方式: 直接采购

浏览次数: 26

公告中

2023-05-12 14:39:14
2

审合同

3

待评价

4

已完成

需求基本信息

发布时间: 2023-05-12 14:39

采购编号: *

其他要求:

对采购人开展2022年度内部控制报告编报及风险评价、评估工作,并提出相关内控建议。具体内容双方在合同中明确。

采购需求方信息

(略) 港航海事事务中心

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
2022年内部控制报告及内部控制风险评估 重庆通冠会计 (略) 8000.00 8000.00 8000.00 - 成交 2023-05-12 14:43
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预算金额: ¥8000

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