江苏科技大学-竞价公告(CF102892023000274)
江苏科技大学-竞价公告(CF102892023000274)
申购单号:CF*
申购主题:江苏科技大学2022年度内部控制评价与预决算业务内部控制评价
采购单位:江苏科技大学
报价要求:
发票类型:增值税普通发票
币种:人民币
预算:
签约时间:发布竞价结果后7天内签约合同
送货时间:合同签订后7天内送达
安装要求:无需安装服务
收货地址: (略) / (略) /丹徒区/点击查看>>*
付款方式:项目完成并收到有效报告后按合同支付费用。
备注说明:申购明细:
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
1 | 江苏科技大学2022年度内部控制评价与预决算业务内部控制评价 | 2.0 | 项 |
品牌 | |||
型号 | |||
规格参数 | 项目名称:江苏科技大学2022年度内部控制评价与预决算业务内部控制评价。1、内部控制评价:*方根据《 (略) 校经济活动内部控制实施指南(试行)》(苏教财〔2017〕2号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度》(财会〔2017〕1号)等规定对学校2022年度经济活动的内部控制建设与实施的有效性进行评价,识别评价过程中发现的缺陷并提出整改建议,关注2021年度评价报告提出问题整改情况,形成学校2022年度内部控制评价报告。2、预决算业务内部控制评价:*方依据《 (略) 校经济活动内部控制实施指南(试行)》(苏教财〔2017〕2号)配套指南之一《预决算业务控制》等相关规定,对学校2022年度预决算业务活动内部控制实施及执行的有效性进行评价,识别评价过程中发现的缺陷并提出整改建议。形成学校2022年度预决算业务内部控制评价报告。 | ||
质保及售后服务 | 报价要求:按两个项目分别进行报价(须附报价计算方法以及工作方案)。评价工作要求:暂定6月份进场开展评价工作,应于当月完成相关工作并出具《内部控制评价工作方案》《内部控制评价报告》《预决算业务内部控制评价报告》及工作底稿和支撑材料。 |
申购单号:CF*
申购主题:江苏科技大学2022年度内部控制评价与预决算业务内部控制评价
采购单位:江苏科技大学
报价要求:
发票类型:增值税普通发票
币种:人民币
预算:
签约时间:发布竞价结果后7天内签约合同
送货时间:合同签订后7天内送达
安装要求:无需安装服务
收货地址: (略) / (略) /丹徒区/点击查看>>*
付款方式:项目完成并收到有效报告后按合同支付费用。
备注说明:申购明细:
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
1 | 江苏科技大学2022年度内部控制评价与预决算业务内部控制评价 | 2.0 | 项 |
品牌 | |||
型号 | |||
规格参数 | 项目名称:江苏科技大学2022年度内部控制评价与预决算业务内部控制评价。1、内部控制评价:*方根据《 (略) 校经济活动内部控制实施指南(试行)》(苏教财〔2017〕2号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度》(财会〔2017〕1号)等规定对学校2022年度经济活动的内部控制建设与实施的有效性进行评价,识别评价过程中发现的缺陷并提出整改建议,关注2021年度评价报告提出问题整改情况,形成学校2022年度内部控制评价报告。2、预决算业务内部控制评价:*方依据《 (略) 校经济活动内部控制实施指南(试行)》(苏教财〔2017〕2号)配套指南之一《预决算业务控制》等相关规定,对学校2022年度预决算业务活动内部控制实施及执行的有效性进行评价,识别评价过程中发现的缺陷并提出整改建议。形成学校2022年度预决算业务内部控制评价报告。 | ||
质保及售后服务 | 报价要求:按两个项目分别进行报价(须附报价计算方法以及工作方案)。评价工作要求:暂定6月份进场开展评价工作,应于当月完成相关工作并出具《内部控制评价工作方案》《内部控制评价报告》《预决算业务内部控制评价报告》及工作底稿和支撑材料。 |
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