厦门市仙岳医院委托审计采购公告
厦门市仙岳医院委托审计采购公告
因业务需要,我院拟进行2022年度财务报告专项审计、财务内控制度建立健全及实施情况专项审计,共两项。现公开邀请有意向的事务所参加。请参与竞标的企业于2023年8月25日 12时(北京时间)前递交投标文件。
报名时需提供以下文件:
序号 | 材料目录 |
1 | 有效的营业执照(“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照) |
2 | 会计师事务所、注册会计师应具有财政主管部门颁发的且在有效期内执业资格证书 |
3 | 代理人授权书(或者法人身份证复印件) |
4 | 参加采购谈判的供应商代表有效名片 |
5 | 根据需求提供响应文件 |
6 | 报价单 |
本次招标项目拒绝供应商以联合体的形式参加投标。
公示时间: 2023年8月21日 至2023年8月25日
报名地址: (略) (略) 监察审计室
联系方式: 0592-* 邱女士
委托审计采购需求:
一、项目: (略) (略) 2022年度财务报告专项审计、财务内控制度建立健全及实施情况专项审计,共两项。
二、预算:两项合计金额3万元以内。
三、采购需求
1、审计工作业务要求
根据《医院财务制度》(财社〔2010〕306号), (略) 2022年度财务报告进行审计并出具审计报告。
根据财政部《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号)、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》(卫规财发〔2006〕227号), (略) 财务内控制度的建立健全和有效实施进行评价,并对内控制度和工作中的缺陷提出书面报告。
2、遵循审计程序,按时、保质完成审计任务并出具正式审计报告。具体要求:
2.1专项审核调查资料清楚、完整和规范;
2.2支持专项审核报告的证据确实、合法、充分;
2.3专项审核报告所依据的法律法规和其他规范性文件有效且适用;
2.4专项审核报告的评价、定性准确、恰当
3、对在执行业务中知悉的财务秘密,负有保密义务,遵守审计廉洁纪律。
4、服务时间:签约后一个月内
5、供应商能提供合格的资格、资信证明文件
(1)有效的营业执照(“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照)
(2)会计师事务所、注册会计师应具有财政主管部门颁发的且在有效期内执业资格证书。
因业务需要,我院拟进行2022年度财务报告专项审计、财务内控制度建立健全及实施情况专项审计,共两项。现公开邀请有意向的事务所参加。请参与竞标的企业于2023年8月25日 12时(北京时间)前递交投标文件。
报名时需提供以下文件:
序号 | 材料目录 |
1 | 有效的营业执照(“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照) |
2 | 会计师事务所、注册会计师应具有财政主管部门颁发的且在有效期内执业资格证书 |
3 | 代理人授权书(或者法人身份证复印件) |
4 | 参加采购谈判的供应商代表有效名片 |
5 | 根据需求提供响应文件 |
6 | 报价单 |
本次招标项目拒绝供应商以联合体的形式参加投标。
公示时间: 2023年8月21日 至2023年8月25日
报名地址: (略) (略) 监察审计室
联系方式: 0592-* 邱女士
委托审计采购需求:
一、项目: (略) (略) 2022年度财务报告专项审计、财务内控制度建立健全及实施情况专项审计,共两项。
二、预算:两项合计金额3万元以内。
三、采购需求
1、审计工作业务要求
根据《医院财务制度》(财社〔2010〕306号), (略) 2022年度财务报告进行审计并出具审计报告。
根据财政部《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号)、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》(卫规财发〔2006〕227号), (略) 财务内控制度的建立健全和有效实施进行评价,并对内控制度和工作中的缺陷提出书面报告。
2、遵循审计程序,按时、保质完成审计任务并出具正式审计报告。具体要求:
2.1专项审核调查资料清楚、完整和规范;
2.2支持专项审核报告的证据确实、合法、充分;
2.3专项审核报告所依据的法律法规和其他规范性文件有效且适用;
2.4专项审核报告的评价、定性准确、恰当
3、对在执行业务中知悉的财务秘密,负有保密义务,遵守审计廉洁纪律。
4、服务时间:签约后一个月内
5、供应商能提供合格的资格、资信证明文件
(1)有效的营业执照(“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照)
(2)会计师事务所、注册会计师应具有财政主管部门颁发的且在有效期内执业资格证书。
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