公司内部控制体系检查及优化服务

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公司内部控制体系检查及优化服务

项目编号:ZNJLQGCYSGS-FW-ZBCG-JYGLB-2023-015

公告发布时间:2023-10-24 14:08:00


项目名称:公司内部控制体系检查及优化服务

公告签收登记截止:2023-10-29 14:00:00

阅读:16次


截标/开标时间:2023-11-01 15:00:00


项目类型:服务采购


招标人:中 (略)

1.招标条件
本项目招标人为中 (略) (以下简称“招标人”),资金来源为招标人自筹资金,具备招标条件。
2.投标人资格要求
本次招标要求投标人须具备承担所招标项目的专业服务能力,具有丰富的相关项目经验、良好的财务状况和行业声誉。具体要求如下:
(1)专业从事管理咨询的服务机构,有固定工作场所和长期稳定的有经验的咨询团队,独立法人,无境外人员、资金等背景;
(2)投标人应当具有良好的社会信誉,近3年以来无行政部门、行业协会惩戒记录和不良记录,投标人未被中国 (略) 、中 (略) 列入供应商黑名单或列入期满已解除;
(3)投标人应至少具有5年以上管理咨询经验,近3年(指2020年1月1日至今)实施风险内控合规管理服务经验不少于10个;在国内内控风险管理具有影响力,政策解读及落实经验丰富、具有行业领军人物,在国内经济期刊、杂志等发表有影响力专著;
(4)项目总负责人具有5年以上大中型企业管理咨询经验,具有国际先进的企业管理理论和案例;精通先进的内部控制、风险与合规管理及实务;具有与公司高层良好的沟通能力;
(5)报价人应提供有效ISO9001质量管理体系认证证书,该体系认证所覆盖的范围须包含企业管理或内控合规风险管理(内控合规风险至少有其一);
(6)本咨询项目不接受联合体投标。
3.投标方式
本次招标采用公开招标方式。
4.招标内容
(1)项目名称:中 (略) 内部控制体系优化及检查评价项目
(2)主要内容:按照财政部、 (略) 国资委等监管机构和上级集团的要求,对标内部控制最新规定和监管要求, (略) 本部控制与风险管理体系,开展公司本部、分公司及项目部监督评价(在建项目层面实施监督评价不少于3个项目,项目地点不限于天津、山东、内蒙古等地,),编制《内控评价报告》《缺陷汇总表》,更新优化现有《内部控制与风险管理手册》及相关配套文档,对*方《业务流程手册》的编写予以指导。确保符合监管机构关于内部控制与风险管理建设的合规性要求,及时堵塞管理漏洞,促进公司高质量发展。具体内容要求见第三章服务协议主要内容第3条工作内容。
,内蒙古,山东,天津

项目编号:ZNJLQGCYSGS-FW-ZBCG-JYGLB-2023-015

公告发布时间:2023-10-24 14:08:00


项目名称:公司内部控制体系检查及优化服务

公告签收登记截止:2023-10-29 14:00:00

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截标/开标时间:2023-11-01 15:00:00


项目类型:服务采购


招标人:中 (略)

1.招标条件
本项目招标人为中 (略) (以下简称“招标人”),资金来源为招标人自筹资金,具备招标条件。
2.投标人资格要求
本次招标要求投标人须具备承担所招标项目的专业服务能力,具有丰富的相关项目经验、良好的财务状况和行业声誉。具体要求如下:
(1)专业从事管理咨询的服务机构,有固定工作场所和长期稳定的有经验的咨询团队,独立法人,无境外人员、资金等背景;
(2)投标人应当具有良好的社会信誉,近3年以来无行政部门、行业协会惩戒记录和不良记录,投标人未被中国 (略) 、中 (略) 列入供应商黑名单或列入期满已解除;
(3)投标人应至少具有5年以上管理咨询经验,近3年(指2020年1月1日至今)实施风险内控合规管理服务经验不少于10个;在国内内控风险管理具有影响力,政策解读及落实经验丰富、具有行业领军人物,在国内经济期刊、杂志等发表有影响力专著;
(4)项目总负责人具有5年以上大中型企业管理咨询经验,具有国际先进的企业管理理论和案例;精通先进的内部控制、风险与合规管理及实务;具有与公司高层良好的沟通能力;
(5)报价人应提供有效ISO9001质量管理体系认证证书,该体系认证所覆盖的范围须包含企业管理或内控合规风险管理(内控合规风险至少有其一);
(6)本咨询项目不接受联合体投标。
3.投标方式
本次招标采用公开招标方式。
4.招标内容
(1)项目名称:中 (略) 内部控制体系优化及检查评价项目
(2)主要内容:按照财政部、 (略) 国资委等监管机构和上级集团的要求,对标内部控制最新规定和监管要求, (略) 本部控制与风险管理体系,开展公司本部、分公司及项目部监督评价(在建项目层面实施监督评价不少于3个项目,项目地点不限于天津、山东、内蒙古等地,),编制《内控评价报告》《缺陷汇总表》,更新优化现有《内部控制与风险管理手册》及相关配套文档,对*方《业务流程手册》的编写予以指导。确保符合监管机构关于内部控制与风险管理建设的合规性要求,及时堵塞管理漏洞,促进公司高质量发展。具体内容要求见第三章服务协议主要内容第3条工作内容。
,内蒙古,山东,天津
    
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