财务收支和内部管控审计采购

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财务收支和内部管控审计采购


金石化工公司控股子公司财务收支和内部管控审计项目-采购公告


项目编号: CG*

采购商: 晋控 (略)

发布时间: 2024-05-07 15:04:48

项目状态: 进行中

报价电子签章使用规则: 供应商报价不强制使用电子签章


立即参与


采购品信息


序号采购品名称规格单位
1服务总价

项目说明:

项目说明: (略) (略) 加强和改善经营管理, (略) 的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理, (略) 开展财务收支和内部管控审计。 本次审 (略) (略) ,包括华强 (略) 、安乡 (略) 以及湖北潜 (略) 。 审计期间:2021年1月1日至2023年12月31日

供应商资格要求: 依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格

联系人: 张**



金石化工公司控股子公司财务收支和内部管控审计项目-采购公告


项目编号: CG*

采购商: 晋控 (略)

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项目说明: (略) (略) 加强和改善经营管理, (略) 的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理, (略) 开展财务收支和内部管控审计。 本次审 (略) (略) ,包括华强 (略) 、安乡 (略) 以及湖北潜 (略) 。 审计期间:2021年1月1日至2023年12月31日

供应商资格要求: 依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格

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