内部控制审计项目
内部控制审计项目
询价标题 | Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.内部控制审计项目 |
---|---|
场次号 | XJ* |
询价开始时间 | 2024-06-06 09:28:07.0 |
询价结束时间 | 2024-06-12 12:13:10.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | (略) |
最终用户 | (略) |
联系人 | 武翯 |
联系方式 | 0312-* |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
审计事项简介 | Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.(即墨西哥瓦 (略) ,以下简称: (略) )是一家汽车轻量化零部件制造商,主要从事生产和销售汽车零部件、技术推广服务等。2017年在墨西哥瓜纳 (略) 设立,2021年10月,由 (略) (以下简称:凌云股份)收购51%股权, (略) 成为凌 (略) 。 2023年营业收入1.98亿元人民币,利润总额*元人民币。2023年12月31日资产总额4.99亿元人民币,负债总额4.60亿元人民币,所有者权益总额*元人民币。 审计项目要求 1.审计对象: (略) 内部控制审计 2.审计期间:2021年10月1日至2024年4月30日 3.审计内容 (略) 内部控制设计与运行有效性进行审计,出具中文版内部控制审计报告。审计内容包括但不限于:公司法人治理结构及运行情况;内部控制和风险管理体系建设及运行情况;战略管理;重大经济决策程序及执行效果;投资管理;项目运行情况评价;资金管理、资产管理、销售管理、采购管理、人力资源管理、IT管理等内控设计及执行情况;财务收支真实合法效益情况以及财务报表准则转换情况;以前年度审计监督发现的问题整改落实情况。 4.审计工作时间要求 2024年6月,开展远程审计,收集和分析基础资料。 2024年7月,实施现场审计,对内控有效性进行检查。 2024年8月,出具正式内部控制审计报告。 |
询价标题 | Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.内部控制审计项目 |
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场次号 | XJ* |
询价开始时间 | 2024-06-06 09:28:07.0 |
询价结束时间 | 2024-06-12 12:13:10.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | (略) |
最终用户 | (略) |
联系人 | 武翯 |
联系方式 | 0312-* |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
审计事项简介 | Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.(即墨西哥瓦 (略) ,以下简称: (略) )是一家汽车轻量化零部件制造商,主要从事生产和销售汽车零部件、技术推广服务等。2017年在墨西哥瓜纳 (略) 设立,2021年10月,由 (略) (以下简称:凌云股份)收购51%股权, (略) 成为凌 (略) 。 2023年营业收入1.98亿元人民币,利润总额*元人民币。2023年12月31日资产总额4.99亿元人民币,负债总额4.60亿元人民币,所有者权益总额*元人民币。 审计项目要求 1.审计对象: (略) 内部控制审计 2.审计期间:2021年10月1日至2024年4月30日 3.审计内容 (略) 内部控制设计与运行有效性进行审计,出具中文版内部控制审计报告。审计内容包括但不限于:公司法人治理结构及运行情况;内部控制和风险管理体系建设及运行情况;战略管理;重大经济决策程序及执行效果;投资管理;项目运行情况评价;资金管理、资产管理、销售管理、采购管理、人力资源管理、IT管理等内控设计及执行情况;财务收支真实合法效益情况以及财务报表准则转换情况;以前年度审计监督发现的问题整改落实情况。 4.审计工作时间要求 2024年6月,开展远程审计,收集和分析基础资料。 2024年7月,实施现场审计,对内控有效性进行检查。 2024年8月,出具正式内部控制审计报告。 |
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