广告大门-山西六建集团有限公司第十二分公司新城壹号·天宸第一标段采购

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广告大门-山西六建集团有限公司第十二分公司新城壹号·天宸第一标段采购

基本内容采购名称:广告大门-山西六建集团有限公司第十二分公司新城壹号·天宸(第一标段)采购采购编号:CGQD*采购申请编号:CGQD*采购单位: (略) 所属项目:新城*号·天宸项目第一标段建设工程报名截止:2024-06-16 12:00报价截止:2024-06-18 12:00收货截止:2024-06-23单次收货上限:天采购方式:询价
商机分类:物料类采购类型:物料询价文件:采购清单:
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商务条款询价方式:公开询价报价要求:含税不含运费交易方式:账期支付
支付方式:银行转账发票要求:增值税专用发票收货地址: (略) 离石区城北街道 (略) (略) 路以西
供应商资格要求
资质要求:1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西 (略) 及 (略) 《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。
补充信息
备注:

1.预计供应周期:2024年6月23日前进场2.交货地点: (略) 离石区城北街道 (略) (略) 路以西3.结算方式/计量方式:终结算以设备实际进场货物清单为准(经双方签字确认后的设备清单作为结算付款的依据)。本合同为一票制结算,并应符合*方材料报表核算周期,每月 20 日到 25 日为对账日,*方应在对账日办理上月26 日到当月 25 日送达工地货物的结算对账。超过结算时间,顺延至下一结算周期。*方未在约定期间内办理结算,*方不予延期加价及其他衍生费用4.付款方式:自定义付款*方按*方提供的需用量计划,按照规定时间将货物送达指定地点,**双方现场验收、核对并办理相关手续,在本月25号对本月所供材料进行核对,确认无误后双方签字盖章,*方按核对后金额及*方要求足额开具增值税专用发票。在*方认证通过后6个月后付本次货款的 80%.供应全部完成当年度12月全部付清。5.验收标准:验收前*方应当向*方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在 一 年内,除*方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由*方负责修复或退换。6.招标标的物的技术要求:质量和技术标准参照国家、行业现行标准。7.特殊情况说明:供货方与 (略) 签署合同8.联系人:丰建国 联系方式:*

联系方式
联系人:丰建国
联系方式:*

报名地址及信息来源:http://**
,山西
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商机分类:物料类采购类型:物料询价文件:采购清单:
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商务条款询价方式:公开询价报价要求:含税不含运费交易方式:账期支付
支付方式:银行转账发票要求:增值税专用发票收货地址: (略) 离石区城北街道 (略) (略) 路以西
供应商资格要求
资质要求:1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西 (略) 及 (略) 《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。
补充信息
备注:

1.预计供应周期:2024年6月23日前进场2.交货地点: (略) 离石区城北街道 (略) (略) 路以西3.结算方式/计量方式:终结算以设备实际进场货物清单为准(经双方签字确认后的设备清单作为结算付款的依据)。本合同为一票制结算,并应符合*方材料报表核算周期,每月 20 日到 25 日为对账日,*方应在对账日办理上月26 日到当月 25 日送达工地货物的结算对账。超过结算时间,顺延至下一结算周期。*方未在约定期间内办理结算,*方不予延期加价及其他衍生费用4.付款方式:自定义付款*方按*方提供的需用量计划,按照规定时间将货物送达指定地点,**双方现场验收、核对并办理相关手续,在本月25号对本月所供材料进行核对,确认无误后双方签字盖章,*方按核对后金额及*方要求足额开具增值税专用发票。在*方认证通过后6个月后付本次货款的 80%.供应全部完成当年度12月全部付清。5.验收标准:验收前*方应当向*方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在 一 年内,除*方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由*方负责修复或退换。6.招标标的物的技术要求:质量和技术标准参照国家、行业现行标准。7.特殊情况说明:供货方与 (略) 签署合同8.联系人:丰建国 联系方式:*

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