招商证券2024年度内部控制有效性评价项目-竞争性谈判公告

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招商证券2024年度内部控制有效性评价项目-竞争性谈判公告

招商证券2024年度内部控制有效性评价项目-竞争性谈判公告

项目概况
采购项目名称: 招商证券2024年度内部控制有效性评价项目
采购项目编号: G*7001
资金来源: 企业自筹
采购方式: 竞争性谈判
项目类型: 经营服务
公告开始时间: 2024-08-14 16:30:00
采购人及采购代理
采购人名称: (略)
采购人地址: (略) 福田 (略) 111号招商证券大厦
联系人: 曾顺泉
联系方式: 0755-*
邮箱: *@*ttp://**
联合采购人:
代理机构名称: 中 (略)
代理机构地址: (略) 南山区蛇 (略) 1号招商局港口大厦16层
代理机构联系人:
史文波
联系方式:
0755-*
标段(包)信息1
标段(包)名称: 招商证券2024年度内部控制有效性评价项目
标段(包)编号: G**
采购范围及内容: 1、采购范围:采购人拟聘请供应商协助采购人对2024年度内部控制的有效性完成自我评价,协助编写年度内部控制评价报告初稿,提交相关项目递交物(包括出具《信息技术内部控制评价报告》等)。详细项目需求内容见采购文件第五章采购需求。 2、服务次数续增:本项目所采购服务事项全部结束后,如采购人对供应商履约评价合格,双方无异议且需求范围、服务价格不变,经双方书面确认,供应商服务在每年度可续增一次,续增次数最多不超过四次。
供应商资格要求: 4.1供应商必须为经相关主管部门合法登记注册的会计师事务所(或其分所、成员所)或会计师 (略) ,会计师事务所提供执业许可证扫描件,会计师 (略) 提供营业执照扫描件。 4.2供应商近3年(以合同签订时间为准,按报价截止日倒推)须具有至少1个同类案例(金融行业企业内部控制有效性评价、内控审计)相关经验,提供案例简介、案例合同关键页(首页、签字盖章页、体现服务内容的合同页、签订日期页等)或可以证明上述要素的客观资料。 4.3供应商近3年(按报价截止日倒推)内无重大违法记录,执业记录良好,需提供承诺书。 4.4信誉要求:供应商不得存在以下任何一种情形: a.在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单(黑名单)和经营异常名录; b.在“信用中国”网站存在严重失信主体名单信息; c.在“中国执行 (略) ”被列入失信被执行人名单; d.被招商局集团或招商证券或采购人列入供应商诚信黑名单且处于处罚期的; 4.5关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: a.不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; b.不同供应商之间存在控股、管理关系的; c.不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性)。 4.6如同一会计师事务所总所与其分所( (略) )同时参与本项目采购,只接受该会计师事务所总所的响应文件,其分所( (略) )的响应文件视为无效;如同一会计师事务所总所管理下的两家或多家分所( (略) )同时参与本项目采购, (略) 最终上传响应文件时间最早的分所( (略) )响应文件,其余分所( (略) )的响应文件视为无效。 4.7不接受联合体参与报价。
是否要求供应商使用CA数字证书参与: 不要求
询问截止时间: 2024-08-20 12:00:00
回复截止时间: 2024-08-21 12:30:00
报价截止时间 2024-08-22 11:00:00
文件开启时间: 2024-08-22 11:00:00
明细信息
名称 数量 单位 税率(%) 含税单价 含税合价
招商证券2024年度内部控制有效性评价项目 1
附件信息
序号 文件名称

来源:http://**
,南山区,广东, (略) ,福田区,深圳,0755-

招商证券2024年度内部控制有效性评价项目-竞争性谈判公告

项目概况
采购项目名称: 招商证券2024年度内部控制有效性评价项目
采购项目编号: G*7001
资金来源: 企业自筹
采购方式: 竞争性谈判
项目类型: 经营服务
公告开始时间: 2024-08-14 16:30:00
采购人及采购代理
采购人名称: (略)
采购人地址: (略) 福田 (略) 111号招商证券大厦
联系人: 曾顺泉
联系方式: 0755-*
邮箱: *@*ttp://**
联合采购人:
代理机构名称: 中 (略)
代理机构地址: (略) 南山区蛇 (略) 1号招商局港口大厦16层
代理机构联系人:
史文波
联系方式:
0755-*
标段(包)信息1
标段(包)名称: 招商证券2024年度内部控制有效性评价项目
标段(包)编号: G**
采购范围及内容: 1、采购范围:采购人拟聘请供应商协助采购人对2024年度内部控制的有效性完成自我评价,协助编写年度内部控制评价报告初稿,提交相关项目递交物(包括出具《信息技术内部控制评价报告》等)。详细项目需求内容见采购文件第五章采购需求。 2、服务次数续增:本项目所采购服务事项全部结束后,如采购人对供应商履约评价合格,双方无异议且需求范围、服务价格不变,经双方书面确认,供应商服务在每年度可续增一次,续增次数最多不超过四次。
供应商资格要求: 4.1供应商必须为经相关主管部门合法登记注册的会计师事务所(或其分所、成员所)或会计师 (略) ,会计师事务所提供执业许可证扫描件,会计师 (略) 提供营业执照扫描件。 4.2供应商近3年(以合同签订时间为准,按报价截止日倒推)须具有至少1个同类案例(金融行业企业内部控制有效性评价、内控审计)相关经验,提供案例简介、案例合同关键页(首页、签字盖章页、体现服务内容的合同页、签订日期页等)或可以证明上述要素的客观资料。 4.3供应商近3年(按报价截止日倒推)内无重大违法记录,执业记录良好,需提供承诺书。 4.4信誉要求:供应商不得存在以下任何一种情形: a.在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单(黑名单)和经营异常名录; b.在“信用中国”网站存在严重失信主体名单信息; c.在“中国执行 (略) ”被列入失信被执行人名单; d.被招商局集团或招商证券或采购人列入供应商诚信黑名单且处于处罚期的; 4.5关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: a.不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; b.不同供应商之间存在控股、管理关系的; c.不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性)。 4.6如同一会计师事务所总所与其分所( (略) )同时参与本项目采购,只接受该会计师事务所总所的响应文件,其分所( (略) )的响应文件视为无效;如同一会计师事务所总所管理下的两家或多家分所( (略) )同时参与本项目采购, (略) 最终上传响应文件时间最早的分所( (略) )响应文件,其余分所( (略) )的响应文件视为无效。 4.7不接受联合体参与报价。
是否要求供应商使用CA数字证书参与: 不要求
询问截止时间: 2024-08-20 12:00:00
回复截止时间: 2024-08-21 12:30:00
报价截止时间 2024-08-22 11:00:00
文件开启时间: 2024-08-22 11:00:00
明细信息
名称 数量 单位 税率(%) 含税单价 含税合价
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